你好,学员,利润表亏损的话,不需要交纳企业所得税的
企业所得税上年汇算清缴已退款,为啥今年的企业所得税还可以一直弥补上年亏损?报表上按利润总额计提企业所得税,但所得税申报表弥补亏损后就不需要缴纳所有,这种情况账上还需要计提企业所得税么?弥补亏损的企业所得税需要进行账务处理吗?
第四季度需要缴纳企业所得税,经过以前年度弥补亏损后只需要缴纳少部分企业所得税。分录应该怎么写。只写 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税费用 吗,弥补以前年度亏损的金额需要写上去吗,还是最后需要缴纳多少就直接用这个分录做就行
1.预缴企业所得税费时是借:应交税费-应交企业所得税费 贷-库存现金,但是每个季度企业亏损不需要交企业所得税这个企业所得税需不需要计提。2.公司到年底汇算清缴需要补缴企业所得税(扣除已交的企业所得还需要补缴)这个分录怎么做呀
老师 企业盘盈固定资产需要缴纳企业所得税吗?要不要整体来看企业是否亏损呢?假如亏损的企业固定资产盘盈还要缴纳企业所得税吗?
这个月利润有100万需要缴纳企业所得税,有为弥补亏损,那还需要计提企业所得税分录?
老师好,我司的实收资本没有实缴,有一个股东公司欠他钱,想把这个债权转为股权,就当股东实缴出资了,应该怎么操作?
A公司给我们开150万商业汇票,我们去银行贷款金额才拿到147万,这是什么原因,那3万是用在什么
老师好:想咨询下,建筑服务电子普票,发票上建筑项目名称填写不对:xxxx ,感觉是对方公司会计操作错误,这种发票可以入账吗?
老师你好,扣员工水电费在应发工资前扣,还是和扣个税一样在应发工资后扣
老师,请帮我看一下我的会计分录,哪一个是正确的?
老师,公司总部在天津,在全国很多区域招聘了很多的当地销售人员,负责当地客户的业务沟通。这个产生的交通费,入账计入差旅费还是交通费?
老师,我们公司租房合同是和代理人签的,然后收款方又是真正房东,我和代理人说那您让房东写个由于代理文件给我,不然我们就按合同来支付,和谁签的,就付给谁,我这样做对吗?
老师,我是一般纳税人,个人开给公司的自产自销发票,我不对外销售,直接用在产品上了 这个自产自销发票,可以抵扣9个点增值税吗
老师,营业外支出正常情况属于损益类,借增贷减,这里的赔偿金额记在贷方营业外支出,是冲减前边借方的吧?可是原题解释中为啥说是一项金额为400000的资产呢?
我们是温泉水乐园的,有客人受伤,我们赔偿了费用,应该计入什么科目