你好;你转出是什么意思; 是要 去处置或者变卖吗
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
金蝶固定资产模块,月底计提折旧的时候显示本期应计提折旧额大于剩余折旧额,是什么原因呢?(我们换了账套,有些固定资产是移过来的,所以增加卡片的时候,在累计折旧那里填了数字,但是系统折旧的时候还是按照原值折旧的)
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
老师,公司采购量大,购买的固定资产入库了,出库时当月统一做了成本,我启用了固定资产模块,购进入库:借固定资产10万,贷银行存款10万,后续折旧系统会自动折旧,但领料时会做分录:借制造费用10万,贷原材料10万,这重复算成本了,改怎么入账才不重复算成本
金蝶系统:当月增加的固定资产,当月不能转出!但是实际上公司当月购买了固定资产还当月转出去了,还开了票对公走账!那么金蝶系统里应该怎么做呢?
老师,主管会计和会计主管是一个意思吗?两者有差异吧
购买原材料只有收据,没有发票,怎么入帐?
老师你好,请问看CPA的课程,顺便考中级如何
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
对,变卖了
你好; 你系统设置了不能当月处置; 你没法操作的哦
那有什么其他方法可以做?
除了改变系统
你好;你问下售后系统; 那边售后人员是否可以设置下这个 ; 看能否直接处置
我可不可以固定资产卡片在7月再减掉,这个月先按开票入账?
这样的话固定资产清理期末就有余额
计提多一个月的折旧!
这样对账上有影响吗
你好; 可以 ;但是这样的话; 这样 怕系统数据和你实际不一致哦 ; 到时 你账上 和你申报表要一致哈; 做到 税费正常报 的
税费不影响咯,我的转车发票正常入账,只是账上的固定资产卡片要下个月才能转出咯!
那不影响这个; 你就 怄气 7月处理