你好!填入应付账款

应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
期末应付账款是负数需要调整吗?是因为已付款未收到发票。
资产负债表应收账款期末数负数怎么调整,调到预收吗
预付账款期末是负数怎么调整
老师,报表上预付账款为负数,要调整到应付账款里是怎样调整,把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗
老师 我公司在2023年账务处理做了固定资产200多万一次性摊销 在年度申报时没有在报表提现出来 现在可以更正申报吗
请问老师,甲单位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司开在一张发票上了。第一个问题,这笔工程款专票,需要做进项税转出么?如果要转,怎么转,发票都在一张。
请问老师,我公司制作刹车片的,每月都要核算在产品物料金额,8月份在产品金额:混料存259556.25+在产品166867.3+在线料84932.78+钢背162153.22+纸盒20006.7+附件14271.29+车间库存修理包25000=732787.54元,计算8月份在产品金额目的是什么?
请董老师解答,请问老师,大题16题第3问中,答案解析,折旧160怎么不乘以25%了
一般纳税人,预付租金,当月未取得进项发票如何做账
一达通代理出口,怎么申报退税
老师在收到个人的借款时,给对方开具了收据,当还给对方时,是直接收回这张收据吗
A公司和B公司签订一份咨询合同,AB公司符合发票合同付款一致,但成果是C公司出的,有什么风险
出口退税是不是只退增值税跟附加税?企业所得税跟印花税或者别的税退吗?退的前提是不是这个企业必须缴纳半年社保?
为什么建筑公司都会找一个挂靠公司往来业务,老师可以说说这其中的关联吗?建筑行业的小白提问
只调资产资产负债表吗
你好!是的。只需要调整资产负债表
比如预付账款期末余额是-10000应付账款期末余额是30000调整后就是应付账款期末余额20000吗?
你好,你好,这个要看借贷方。
是负数那不是贷方余额10000吗 然后应付账款贷方余额30000 调整后应付账款贷方余额是40000
你好!是的。就是这样。应该是40000