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您好,税控盘服务费280,抵扣分录及报税填写哪个表啊?

2023-07-08 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-08 16:37

增值税纳税申报表附列资料(四)》:需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若... 2.《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。

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快账用户7475 追问 2023-07-08 16:43

您好,会计分录怎么做啊?抵扣那笔

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齐红老师 解答 2023-07-08 16:46

(1)支付税控服务费: 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 (2)按规定抵扣应纳税额时: 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280

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快账用户7475 追问 2023-07-08 17:04

您好,之前每月这样结转增值税,这样的话,应交税费一应交增值税-未交增值税是不是有余额啊?

您好,之前每月这样结转增值税,这样的话,应交税费一应交增值税-未交增值税是不是有余额啊?
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齐红老师 解答 2023-07-08 17:31

对的,这样的话是会有的

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快账用户7475 追问 2023-07-08 17:46

您好,有个小规模,4-6月开票时开错了,开成免税的了,在季报时怎么做啊?

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齐红老师 解答 2023-07-08 17:57

当时是交税,做成免税的还是?

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快账用户7475 追问 2023-07-08 18:22

小规模季度没超过30万,但是票开成免税的了,应该是开成1%税点,这样季报怎么申报啊?

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齐红老师 解答 2023-07-08 19:00

那没事,你仍然按照小微企业免税销售额那个位置就可以的了

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快账用户7475 追问 2023-07-08 19:53

你好,金蝶科目应收是1122000,现在增加科目到1122995了,要是再增加客户,新建11221000不可以,这个怎么处理啊?

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齐红老师 解答 2023-07-08 20:26

就是你再次增加好几个二级科目吗

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快账用户7475 追问 2023-07-08 20:37

嗯,增加二级科目到头了,1122999,如果又有新增客户,怎么办呢,科目是1122000

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齐红老师 解答 2023-07-08 20:39

那就没法添加了啊,除非就是让他们后台,再次添加编码的

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增值税纳税申报表附列资料(四)》:需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若... 2.《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
2023-07-08
你好 主表 表四和减免表
2023-05-09
1.支付税控服务费: 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 2.按规定抵扣应纳税额时: 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 280
2022-05-09
同学你好 附表四填写了吗
2022-02-08
您好,是的,需要填写减免税申报表
2022-03-11
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