你好,这个要看你是不是与直接收入对应的,与收入直接对应的可以入成本。
小规模纳税人,咨询公司,做信用证书的,平时开票出去都是开的咨询费,做账记的主营业务收入,现出证机构给我开的票,开的鉴定咨询服务,认证服务,这属于我公司的成本,我是做主营业务成本吗,还是记在销售费用里?
老师,管理咨询公司开具服务费,它过去的咨询费是成本。企业类型我选的服务业。这个咨询费,我是直接入费用吗?我选的小企业会计准则,找不到劳务成本科目
餐饮小规模后厨的员工工资入到什么会计科目,主营业务成本还是管理费用里
做咨询、培训、会议服务的小规模纳税企业,收到的费用发票要怎么入账,入费用科目还是成本科目
我们公司是会展服务的,每年都在各个城市举办会议,然后邀请客户,专家来参加会议,收取展位费,培训费之类的,邀请的专家要支付讲课的费用,应该计入什么科目,还有为专家支付的餐费住宿费以及交通费计入什么科目,怎么做账?
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
与收入不直接对应,入费用科目吗?入什么费用呢?
你好,入管理费用科目就可以了。
具体对应什么科目呢,因为如果都入办公或交通什么的 ,金额累计挺大的,但不是公司实际发生的
你好如果公司没有实际发生,就不要入账了。
不是公司员工实际发生的,都是跟业务相关的,比如办会议发生的
你好,如果是有发生这个会议会你就入进去。
我做会议服务,那我发生的费用能进会议费吗?
你好可以的,可以做进去。