你好!300万以内是5%的税。你把申报表截图来

我们是小微企业应纳税所得额超过100万低于300万,怎么计算减免税额
老师 企业所得税申报表第13行减免所得税额是怎么计算的呢
我司属于小微企业,年应纳税所得额超过100万不超过300万,请问纳税申报表里13栏减免所得税额是怎么计算的呢?
企业所得税季报抄,应纳税所得额不超过300万减免所得税额怎么计算的,计算出来减免的直接填写在第13行吗
个体工商户按照以下方法计算减免税额: 减免税额=(经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分的应 纳税额-其他政策减免税额×经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分÷经营所得应纳税所得额)×50%。老师,这个不会算。可以举个例子吗
朴老师,电商平台提现是只能提到公户吗??其他个人私户是否可以提现?
老师,请问,财务系统上挂的负数的税调了后,税局的现金流量表有点变动正常吗
老师,新年好!比如2025年12月开入的增值税专用发票,在2026年1月勾选抵扣,这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月?
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
第13行减征额是哪个表带出来
你好!对的,就是在这里
但是第13行不能直接输入
你好是不用自己输入,它是系统自动算的。
是哪里带出来的呢,我这里没看到带出来的数据
你好,你填了前面的收入啊,成本利润,这些它就自动会有了。
问题你看我这个表没有自动出来啊
你的资产总额营业人数这些符合小微企业嘛?
系统认定是小型微利的
你好你可以去填一下附表
我点了一下这个红色的优惠事项和代码就出来了
嗯,每个地方具体的系统有差异。能出来就行了
这是什么情况,研发费用是指入费用的支出,还是资本化的支出
你好!2个都包括的了。