您申报的具体是什么税款呢?

老师好,我公司11月份申报自然人个税,本期以及之前每个月每人员工个人收入都没有超过5000,这个月申报,到税款计算后,显示本期收入7万,累计应补退税额4000元,这是不是说明前期有税没有缴清?
你好 老师 现在每个月申报工资 是不是不管有没有超过5000 都不交税 ?明年3月累计 超的话 再统一交?
这个月申报的工资+年终奖总额超过5000了,就必须要交个税了吗?不是累计超过6万才交个税吗?要是下个月没有超过5000,或者一年没有超过6万元,这个交的个税可以申请退回来吗
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?之前是另一个人在弄,后面换人了,
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师好,是个税
你好,如果您是按工资薪金申报的,那您就看一下您入职的时间对不对?然后看一下累计扣除对不对,扣除正常是一个月可以扣5000扣除的要是大于收入那就不用交税。
好的,谢谢老师
客气了,祝您工作愉快。