你好; 借应收账款 贷主营业务收入 ; ; 借 银行存款贷应收账款;

假定国夏有限责任公司2018年6月30日银行存款日记账的余额是100000元,开户银行对账单的存款余额为105000元,经核对有下列未达账项: (1)2018年6月29日,公司销售产品收到转账支票一张,共计3000元,将支票存入银行,银行尚未办理入账手续。 (2)2018年6月29日,公司采购原材料开出转账支票一张,共计1000元,公司已做银行存款付出,银行尚未收到支票而未入账。 (3)2018年6月30日,公司开出现金支票一张,共计1000元,银行尚未入账。 (4)2018年6月30日,银行代公司收回货款9000元,收款通知尚未到达公司,公司尚未入账。 (5)2018年6月30日,银行代公司支付电费2000元,付款通知尚未到达公司,公司尚未入账。 (6)2018年6月30日,银行代公司支付水费1000元,付款通知尚未到达公司,公司尚未入账。根据上述未达账项, 编制该公司的银行存款余额调节表(见下表),将业务(1)-(6)的数字序号分别对应 23:07 《基础会计》综合... 交卷 用时 00:12 已答:0/1 (共16分) 1 1000元,付款通知尚未到达公司,公司尚未入账。根据上述未达账项, 编制该公司的银行存款余额调节表(见下表),将业务(1)-(6)的数字序号分别对应填入ABCDEF后(只填数字,不带括号),将正确金额填入对应的序号①-⑩后。 银行存款余额调节表 存款种类:结算户存款 2018年6月30日 单位:元 项目 余额 项目 余额 企业银行存款账面余额 ① 银行对账单的账面余额 加:银行已收企业未收 加:企业已收银行未收 业务(A) 业务(D) 减:银行已付企业未付 减:企业已付银行未付 业务(B) ③ 业务(E) 业务(C) ④ 业务(F) 调节后的银行存款余额 调节后的银行对账单余额 【答案】A填空1B填空2C填空3D填空4E填空 5F 填空 6 ①填空 7② 填空 8 ③ 填空 9 ④ 填空 10⑤填空 11 ⑥ 填空 12 ⑦ 填空 13 ⑧ 填空 14 9填空 15 ⑩ 填空 16 填空1 请输入填空1的答案 7
老师请我们公司收款都是用微信上的二维码收款,一个款都是直接进入公司账户上的,但是这个二维码收款是先入微信财付通账户,到了第二天才会把转自动转入基本户上,例如5号客户支付1000元,6号财付通扣下手续费5.4元才转入公司基本户上1000-5.4=994.6元,请问这个分录该怎么做呢?
公司基本户账号在银行办理二维码收款,银行给我们公司一个二维码,我们客户付钱可以在扫二维码支付,但是要扣手续费,假如客户支付100元,手续费3.5%请问一下老师我们收到这二维码款后怎么做记账分录呢?
以下信息可用于核对分公司的账面现金余额与2017年7月31日的银行流水现金余额。a.在7月31日,公司的现金账户有27,497美元的借方余额。但其7月份的银行对账单显示,其现金余额为27233美元。b.6月30日的银行余额调节表中,第3031号支票金额1482美元和第3040号支票金额558美元未付。3040号支票与7月份的已付支票列在一起,3031号支票没有列在一起。也。3065号支票金额为382美元,3069号支票金额为2,281美元,这两张支票都是在7月开出的,但都不在7月31日账单上的取消支票之列。c.将银行对账单上注销的支票与会计记录上的分录进行比较,发现7月租金支出3056号支票的开票金额为1,270美元,但在会计记录中被错误地录入为1.250美元。d.7月的银行对账单显示,银行为Branch以无息票据收取了8000美元现金,扣除了45美元的托收费用,并将余款记入其帐户。布兰奇在收到报告之前没有记录这一事件。e.银行对账单显示一张795美元的NSF支票需要805美元的费用加上10美元的NSF费用。这张支票是从一位名叫埃文·肖的顾客那里收到的。布兰奇还没有将这笔
老师就是医院公会收款码,病人微信支付25结果银行回单是24.95,这怎么记账有一个回佣金额0.05
请问想做跨境电商9610模式,必须是综试区的企业是吗?需要满足哪些要求?比如物流、单证、采购发票等等,山东哪些口岸可以报关这种模式?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,您睡了吗
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来