您好,现在能反结账吗你们

老师好,请问老师,去年有笔提现的分录金额写多了,今年我该怎么调整过来呢,谢谢老师。
老师您好,我这个凭证的现金流错了。我现在要进行调整。应该怎么做分录呀?
老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现在发现了想调整 该怎么写分录呢
老师,请问一下现金流量的指定,比如我刷卡收了营业款500扣了手续费2块,实际到账498,这笔分录现金流量怎么指定。
老师,您好!我发现去年账务有一笔分录做错了,现在应该怎么调整呀
老师,昨天的问题需要问一下,增值税报表填写在未开票收入那里了,会导致增值税和所得税收入不一致吗? 我们在账上需要体现780的销项税额,借方记到哪里呢
业务收购小麦明细表会计要核对金额吗有50笔呢
老师您好!应交增值税—出口退税,贷方有余额,其实退税款已经收到了,应交增值税—进项税额,借方有余额,就是已经退了的增值税,我可以把这两个科目一借一贷平了吗
公司停员工的社保,怎么操作
人在江苏上班,月工资1万,个税应该多少? 然后有一个孩子,父亲还在,母亲不在了,老婆没有用到减免,这样这个人最后个税可以减免多少? 最终这个人的个税应该交纳多少?
燃烧机、空压机 属于环保设备吗?
五金产品电线,电缆是不是选择哪类开票?
还有这两道题,同一个答案,一道题里对,一道题里就不对。
待摊费用最长能摊多少年?
你好老师,用 应付账款 暂估成本,用其他应收款的借方余额冲部分应付账款,这个合并会计分款怎么写呢?
我本身没结账,只是结转了损益,一般我都到年底了才按月去执行结账操作
那你们就直接在5月份把这个指定,做分录的时候修改就行
我5月的账已经做完了 也结转了损益
不是可以反结账吗你们
但是可以直接冲红的,现金流还是选之前错的那个指定,这次放向就相反了,不就冲平了吗,我不理解为啥非要反结帐
主要是你不在一个月份红冲,损益不太准确
就是把5月的费用调到6月做了嘛,差别不大吧,一共就4000块钱
这个金额不大了的话,可以
其实我6月的账都做完了 我干脆直接调到7月的第一笔凭证里去算了
嗯对,可以,您理解了就好