同学你好 可以的 可以不计提
老师,我有3个问题,1.小规模纳税人税局代开专票是直接缴纳了税款,此时,会计上的处理可以不计提附加税,直接做借税金及附加,带银行存款吗?还是必须先计提再缴纳? 2.印花税是可提可不提吗?3.印花税是可以直接入费用,而不入税金及附加吗?
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
印花说可以不用计提、直接 借::税金及附加-印花税 贷:银行存款 就这一笔分录不计提可以吗
老师 印花税分录 我直接税金附加 带 银存 没有计提 直接缴纳做分录可以吗
老师,印花税我之前没计提,直接做分录,借:税金及附加 待:银行存款,这样可以吗
老师,我们是建筑公司,跨省预缴增值税款时,报表中的扣除额被自动填写上了,这个金额从哪来的呢?
请问老师,甲公司购进了一批小商品,用于公司推广宣传活动使用,购进时取得的是专用发票,甲公司是否需要在税务系统中确认进项税,在实操时如何处理?
老师2023的费用计算式子没看懂。谢谢
老师,请问一下首次没有报工商年报,截止时间是六月底,七月报的,这种有没有罚款
企业股东为个人,如果企业亏损状态,是否可以1元转让股权?1元转让是否合法?企业为小规模纳税人,小微企业。港资,非独资类型。香港股东变更出去。
老师,一份统防打药合同,上面的内容体现需要农药的名称还有劳务费,我们的打药公司,收到对方的款我们要开具什么发票?
我们注册资本500万,但是现在老板转的投资款转了520万元,多的20万怎么处理啦?
老师好,小规模纳税人。上个季度给客户开了。普票他现在要求换成专票,冲红给重新开了之后,账面上需要做什么处理吗?
老师2022年的费用的计算没看懂?
老师,一张专票个别物品名称开错了导致价格也错了,但这个是四月份开的,客户已经认证了,现在需要红包重开,请问这个是部分退回重开,还是全部红冲重开?
好的,老师,我看好多人计入管理费用,到底那个对呢
这个也可以 都是对的
那个更好呢 建议用那种呢
都可以的 小企业会计准则可以不计提