一好,你可以把它做到管理费用里面。
老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
老师,我想请问一下,我新入职了一家建筑公司,这家公司,2017年成立,2019年10月以后才有业务,以及账务。但是我面试的时候了解到,说是2019年的财务报表利润虚高,因为在年底开出的销项发票,但是成本票都是在次年给过来的。由于他们马上要审计。请问,这个情况,是可以怎么调一下吗?
请教老师,我们2022年发生的信息技术服务费,因为项目原因发票到2023年6月份才开进来,然后就出现成本高于收入的情况,这种情况有没有影响?我可以调整到其他科目下吗?
我们是一家建筑施工分公司,一年业务量不大,收入成本是按取得的发票入账的,各项目也是单独核算,但没有按每月的进度单计算,现在有这样的情况:有的项目已经发生了材料,人工,因为项目没有进行下去,像这样的材料人工怎么处理,还有一种情况就是,工程发票已经开完给对方后,过几个月又发生了的零星材料人工,这又怎么处理,请老师指教!
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。