你好,需要重新建账,录入正确的期初数
应收账款期初余额录错了怎么调整
去年年初银行存款余额录入错误怎么调整做分录
u8录入期初余额发现进项税额余额方向错误怎么修改
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,我在对完应收款和应付款账后,现在调整账,发现应收贷方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应收款借方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应付款也有借方有余额和贷方有余额,结果有的平账了,怎么做分录
老师,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
老师好,今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来,是发票有问题,这个是纵以前年度损益去调整嘛,是张餐票
宋老师,终于明白了,您的意思是说我刚好抵扣了,然后又做进项转出,等于不用交税是这个意思吧,遗漏了抵扣这个环节
老师,我做账按发票上的大类做账可以吗
请问有没有公司安排车辆接送的记录表格呀 就是体现车牌,员工姓名,和坐车天数这样的
金蝶里面工程施工只有个工程施工,买的材料要在工程施工下面再添加一个明细科目材料吗?各种不同的材料要写不同的三级科目吗?这样是不是要添加很多科目。每种材料一个科目吗
日化用品比如说洗发露什么的,进项发票单位是件,如果一件是4瓶,开销项发票的时候可以开成4瓶吗
企业员工给公司垫付代购的办公用品,使用了优惠卷,报销时候是按照优惠后的金额报销?还是按照优惠前的报销?
9.5号做的新员工社保转入,9.6号员工离职,能把他的社保转入撤销掉吗?不交
老师,一临时劳务工给我们做业,知道做业总额,但现在还不能够付款,现在他先预支部分款,请问可以给吗?需要什么附件?写什么单?借支单吗