你好 借:应付账款 100 贷:银行存款 80 营业外收入 20
老师,您好。之前其他应付款是500元,后来对方报账我们只给他480元,剩下的20元是税金,那这个税金怎么做分录,因为其他应付款余额有20元了 借 其他应付款480 贷银行480 其他应付款余额有20元 我要把这个余额冲了,怎么做分录 ,这20元是税费
某项目机械费应付账款100万,支付80%=80万,扣除油费20万,实际银行支付60万,余20%=20万元未付,这个怎么做分录?
某项目勾机费应付账款100万,支付80%=80万,扣除油费20万,实际银行支付60万,余20%=20万元未付,这个怎么做分录?
公司应付帐款为100元,实际付款99.6元,余额0.04元。余额不在支付,怎么处理
请问老师,入库金额100元,扣款20元,实际支付货款80元,完整的分录可以这样做吗?借:应付账款100 贷:银行存款 100 借:库存商品100 贷:应付账款 100 20元我要冲减成本,可以这样嘛?借:应付账款 20 贷:库存商品 20,
子公司把电脑固定资产等抵总公司借款,需要什么流程,要开发票吗
老师,请问承包经营合同印花税税率多少
老师,为什么求平均资本成本率的时候,借款和债券的为什么不是税后的呢
老师好!请问8月开出往年的无票销售生产废料收入发票,应该怎么做账务处理。
老师 待认证进行税额在贷方需要咋处理
老师好,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,从哪里找原因?
请问 A公司是小规模公司设计公司,开票给B公司设计费后如何做分录?
7月分录 1.借: 主营业务成本 416645.28 贷:应交税费-应交增值税 -进项税额24998.72 应付账款441644 2.借:应收账款 374000 贷:主营业务收入 352830.19 应交税费 -应交增值税 -销项税额 21169.81 8月分录 1.借:应收账款 741326 贷:主营业务收入699364.15 应交税费 -应交增值税 -销项税额41,961.85 7月已结转,8月未结转,怎么做增值税及附加税的分录
资产负债表重分类。预收账款那里是怎么取数?
老师,合同上桌30张,25天,6元/张/天,合计金额4500这个专票单位,数量怎么开合适