你好,学员,可以滴,学员
中途建账,之前的账不做了,但是之前有多付的货款没有收回来,建账之后能不能通过未分配利润来调整差额
中途建账,之前的账不做了,但是之前有多付的货款没有收回来,重新建张之后补记借借方应收账款贷利润分配未分配利润可以吗
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,2022.12月收到材料发票4900元,但是之前会计没有做账,那2023年入账: 借:以前年度损益调整 4900 贷:预付账款 4900 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 就是后两笔分录的金额是多少
请问一下老师 公司是今天6月切户 之前一直有账 现在发现私人会计之前给公司做的账中5月份的资产负债表中期末未分配利润 不等于 年初余额+净利润 中间差58443.34元 现在之前的会计也找不到了 想问一下怎么调账能把账调成 资产负债表中的期末未分配利润=本年利润表中的净利润+资产负债表中的年初未分配利润?