这个您还要调整所得税的。这个影响的是2020年的所得税,因为你成本增加了,所得税会减少。

老师您好,请问一下,汇算清缴补缴企业所得税,我做会计分录 借:以前年度损益调整 100 贷:应交企业所得税 100 期末结转应该是 借:未分配利润 100 贷:以前年度损益调整 100 但是财务软件的期末结转损益是有模块功能自动结转,结转的会计分录是 借:以前年度损益调整 -100 贷:未分配利润 -100 请问这样有问题吗?
老师,去年暂估的成本 实际到的发票少了 是不是 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:原材料/库存商品 贷:应付账款 借:以前年度损益调整 贷:原材料/库存商品 补交所得税 是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 最后把最终产生的以前年度损益调整一把结转借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师 这样对吗
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师,我想问一下,2020年的成本我少结转了,现在我借:以前年度损益调整 贷:库存商品 月末把以前年度损益调整在结转到未分配利润里,但等到2023年的所得税汇算清缴时,我少结转的成本怎么在年报里体现呢?
老师,为什么我在以前年度损益调整的分录里面手动结转到本年利润?但是在本月结转损益的时候还是会有以前年度损益调整科目出现呢而且有余额
你好老师,2626.1.1开始,是不是小规模开票就是3个点了
老师,早上好!我们一个客户代另一个客户付款,有委托支付证明加盖双方公司公章,这样属于合规处理方式不
请问老师,个体工商户,查账征收,没有进项发票的情况下,可以开具销售发票吗
老师 可以给一个分期还款协议模版吗
请问老师,公司卖车给个人,个人说不要票,那必须给他开票还是做无票收入申报?
老师,我司法人是A,也是A百分百持股,公司有房产,出租给A合理吗?
预提团建费是挂其他应付?还是其他应收?还没支付。
#提问#老师,1季度盈利计提了1万所得税并且交了500元,2季度亏损冲了计提的所得税1万,4季度又盈利要计提所得税3万,交(30000*0.05=1500)那之前交了500的所得税怎么处理
老师,2026年专项附加扣除它不能在2026年确认吗?为什么今天是最后一天确认?
老师好,新增值税法下合同签销售设备并负责安装,分别列明货物金额,安装金额,货物金额占70%,那安装费开票时大类是货物*安装费还是劳务*安装费。
是的,我知道,但在年报的表里怎么提现呢
会计分录没有办法提现是吗?
你好 可以 要体现调整所得税的分录