你好,购买财务软件,收到专票,会计分录是 借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目

老师购买的财务软件会计分录是什么
收到买的财务软件498元的专票,怎么做分录
老师,我收到了一张购买软件的专票,那怎么做会计分录呢
老师,购买财务软件怎么做会计分录呢,而且有专票
公司购买了速达财务软件3500元,终身使用,还开了专票,会计分录怎么写
26年的成本,但是发票24年底开出来了,也没有付款,这要怎么做账
技术服务费做长期待摊费用分摊,能全额扣除吗,汇算清缴时还用不用调增
技术服务费普票是几个点
行政事业单位制作的制度牌,宣传栏应该记入什么科目
年度销售额200W左右开个体好还是公司呢
老师好 个人生产经营所得税率能发一下不
刚成立的公司开了一张6万元的技术服务费,没有走公户,这个算不算虚开发票
老师,银行的手续费在2025年12月的凭证里面已经记账,但发票是在2026年1月份开的,能把发票直接沾到12月份的记账凭证后面吗?如果是普通发票的话
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
老师,我做内账,购买财务软件我直接放在了管理费用里面,然后我现在冲管理费用,对不
你好,做内账,是全额一次性计入 管理费用 核算的
那就是借:管理费用 贷:银行存款 ,还有应交税费吗?
你好,因为是内账,就不需要体现进项税额了
那我购买原材料的话,先付款了就是借:应付账款,贷:银行存款。收到发票了就是借:原材料,贷:应付账款,对不对老师
你好,内账是这样处理的
好的,谢谢老师
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