您好,个人的话,所得税是按照20%的劳务报酬来的
问题一:A欠了债务,房子在银行被抵押,能力还款,又逾期。A会找我们公司,我们公司会以400万收购A房子,不是实际收购,在公司名下的那种,先付定金给A,帮A撤掉房子的抵押,陆续会支付满400万给A,(400万大多数情况公司会找资方出款,等第三方买家回款了,支付资方本金利息,资方转个利息钱)撤掉抵押后,房子找第三方买家交易,让客户开个交易银行账户,把账户控制在公司,买家付款后,还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前,A还有其他欠款利息,由公司承担,每次账户钱不够,会由四个老板按比例打钱进私户,有盈利按比例分配,是完结一个案子分一个,如果按正规做账,这种情况怎么弄?这属于什么行业 ?如果开票税目是啥?如果是一般纳税人,税率是多少? 问题二:公司业务是收购不良房产,以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出,解决个人债务,赚取差价,收购中涉及到找资方垫资,支付资方利息。没有走公账,只记流水,之后经常涉及债权收购,怎么走公账?盈利了是记营业外收入吗?全额交所得税吗,能抵减公司日常费用成本吗?若以后经常收购,可以算作主营业务吗,这种收购债权,可以做主营收入吗,这种收购债券需要取得资质吗?
老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
有限公司是增值税一般纳税人,2022年9月增值税留抵税额4000元,10月发生下列业务(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元:增值税26000元,这批壁纸全部于装饰职工食堂(2)购入生产书包所需原材料:取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税13000元(3)从小规模纳税人处购进生产设备所需零件,支付价税合计金额10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票(4)单个书包出厂不含税单价为300元/个,向当地百货大楼销售1000个,百货大楼当月付清货款后,该公司给予了8%的现金折扣并支付不含税运费10000元,收运输公司开具的增值税专用发票上注明税额1100元。(5)将自产300个书包赠送某希望小学(6)当期销售的书包发出包装物收取押金10000元,本月没收逾期未收回的包装物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法要求:1.该企业当期实际可抵扣的增信税进项税额2该企业当期实际可抵扣的增税销项税额3该企业当期需要缴纳的增值税
)某文具有限公司是增值税一般纳税人,2022年9月增值税留抵税(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元,增值税26000元,这批壁纸全部用于装饰职工食堂。(2)购入生产书包所需原材料,取得的增值税专用发票上注明价款100000元,(3)从小规模纳税人处购进生产设备所需零件,支付价税合计金额10000元,取得税务机关代开的增值税专用(4)单个书包出厂不含税单价为300元/个,向当地百货大楼销售1000个,百货大楼当月付清货款后,该公司给予了8%元,收到运输公司开具的增值税专用发(5)将自产300个书包赠送某希望小学(6)当期销售的书包发出包装物收取押金10000.本月没收逾期没收回的包装物押金6000元(7)出租位于本市的一桩6年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法,要求:该企业当期实际可抵扣的增值税进项税额;该企业当期实际可抵扣的增值税销项税额;该企业当期需要缴纳的增值税
三年前以个人名义倒卖了一批货物,价值三百万,现在购买方要求补开发票,请问如果自然人去税务局代开的话,所得税怎么缴纳啊,因为这批货物成本就有两百多万,但是找不到当时的卖家了,这种情况需要全额缴纳所得税吗
老师!您好!请问我们公司抛农业粪肥,属于补贴审计单位,是农业中心给结账,我们实际耕地3万亩,但是农业中心不管你干多少,都是只按2.6万亩结账,我们做账的时候,需要怎么做呢?
老师我是新手会计,问下12月记账凭证录完,再都做啥审核,过账,结转损益吗,是这个顺序吗,还需要做什么
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
可代开发票的话开的是货物,所得税也得按劳务计算吗
嗯对是这个意思的
有没有可以合理避税的方法
你这个不是都交易过了吗
但是当时没开票,这个自然人也没有涉及缴纳所得税的问题,现在是需要补开发票,所以个人所得税汇算清缴也应该补缴的吧
嗯对,是正常的补缴的
所以问下在没有进项发票的情况下,如何合理避税,因为我给对方开了票,可是我找不到进项票,没办法抵成本
这种不太好做,因为主要是进项没有太明显了