发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税

老师,6月份个税借方应交税费应交个人所得税1084贷银行存款,,6月份的个税在7月份工资表里面作为扣除项,贷方却是借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税1080,少了这4元还有什么方法补上不,这4元是出纳她自己抹掉了
工程是异地项目6月开票的,6月份未预缴,所以在申报当月税的时候缴纳了税款,分录是借:应交税费-各项税费 贷:银行存款,8月份预缴的进行了抵减,请问分录应该怎么做?
7月发放6月份工资,那么所属期7月份是申报6月份工资的个税是吧,员工是6月份进公司的,个数客户端上人员增加入职日期写的是6月份,导致点所属期7月份计算6月份工资个税时,累计减除费用就是10000元了,这样对吗,需要手动更改吗
7月发放6月份工资,那么所属期7月份是申报6月份工资的个税是吧,员工是6月份进公司的,个数客户端上人员增加入职日期写的是6月份,导致点所属期7月份计算6月份工资个税时,累计减除费用就是10000元了,这样对吗,需要手动更改吗
老师好!我7月缴纳了6月份的个税,那这个个税到底咋计提呢?然后在8月份还要缴纳所属期7月份个税,那8月份缴纳个税到底咋计提呢?
我司是做进口的,商务局根据进口额给予补贴,现在我司将补贴款按照八折卖给乙公司。假如我司补贴预计100万,乙公司给我司打款80万,补贴到账后我司给乙公司100万 这种账务怎么处理,需要开票吗
请问一下敬爱的老师:生产企业 1.二手集装箱(移动房)主要放在场地做办公室用 买价5000元 应该计入什么会计科目 需要折旧摊销几年呢 2.叉车主要用原材料来了 用叉车运到合适的地方 生产要产品把产品叉运到产品区 叉车是5万元买的 应该计入什么会计科目,需要计提折旧吗 多少年 谢谢老师
请问年末未分配利润怎样结转?分录怎样做
老师,上月额度只剩下5000多,增值税申报完了,只是还没有交费呢,为啥本月额度还是没有!和申报增值税之前一样没有变化?
项目上开支做账只做投资收支和工程款收支,项目上收到一笔工程款100万,没过公司账户,结算时项目账上其中的50万要付给股东,借方项目工程收入支出50万,贷方要不要记项目应付?
3月增值税开票时开错了,选成了简易计税,要着交增值税,那我现在在4月把这张发票红冲了,交的这个增值税要怎么处理呢
老师,我们从银行贷款100万,但是100万没有直接到我们账上,到怡康医药了,怡康医药又对公转给我们了,备注货款,这怎么写分录?
现在的规定,抵扣专用发票,多久之内要抵扣完呢,比如做了账暂时不抵扣的话,是不是要半年内抵扣完?
老师交接了一家,账上库存现金4千多万怎么办啊
自来水把污水费开江苏省非税收入收据 我们代扣代缴税费给企业针对这个非税收入收据开发票还是收据
我现在是顺序做反了,我是先交缴纳了而且6月份工资里面扣5月份个税,我现在7月份缴纳了6月份的个税,还没有扣呢!
会计分录会写,现在是咋样给我把顺序调整过来。
先缴个税,再扣个税。一样可以的
那不是先扣员工的,然后下个月缴纳吗?我现在是刚好相反了,先替员工缴纳,然后工资里再扣
这也是可以的,保持连续性即可
有的老师说不能反着做吗?
不是先贷方应交税费—个税,然后再缴纳借:应交税费个税,贷:银行存款这样吗?我刚好是相反分录,
可以的,可以反着做的。做分录是要与实际情况相符,不是照搬