发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税

老师,6月份个税借方应交税费应交个人所得税1084贷银行存款,,6月份的个税在7月份工资表里面作为扣除项,贷方却是借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税1080,少了这4元还有什么方法补上不,这4元是出纳她自己抹掉了
工程是异地项目6月开票的,6月份未预缴,所以在申报当月税的时候缴纳了税款,分录是借:应交税费-各项税费 贷:银行存款,8月份预缴的进行了抵减,请问分录应该怎么做?
7月发放6月份工资,那么所属期7月份是申报6月份工资的个税是吧,员工是6月份进公司的,个数客户端上人员增加入职日期写的是6月份,导致点所属期7月份计算6月份工资个税时,累计减除费用就是10000元了,这样对吗,需要手动更改吗
7月发放6月份工资,那么所属期7月份是申报6月份工资的个税是吧,员工是6月份进公司的,个数客户端上人员增加入职日期写的是6月份,导致点所属期7月份计算6月份工资个税时,累计减除费用就是10000元了,这样对吗,需要手动更改吗
老师好!我7月缴纳了6月份的个税,那这个个税到底咋计提呢?然后在8月份还要缴纳所属期7月份个税,那8月份缴纳个税到底咋计提呢?
老师,你好,租房,需要开租房合同,但是,对方公司有诉讼案,能电网公司开票吗?
老师,5月汇算清缴完收到退回的多缴企业所得税,分录怎么记
工商年检里面的资产状况信息,应该根据12月的第四季度的财务报表还是按照汇算清缴时候的年报的财报报啊
老师,我朋友的个体工商户给某他自己的公司,法人不一样,2年内前前后后开发票100万设计费,但是没有资金流,有合同流 现在有税务风险,这个最合适的处理,或者规避办法是啥
因为会计是没有对账,我现在发现有几个2024年的专票是没入账,是多的,是否让对方冲红,还是我不入就行?
excel表格中,筛选完成后,业务员类型下,都应该输入业务员。数据量太大,怎么快速处理。谢谢你了
老师,我方给购货方一笔现金返利,开红冲发票商品名称可以写“返利”吗
公司忙的时候找的小时工,和公司其他人一样上下班时间,付款工资时候备注写什么
我们是纯外贸出口企业,是增值税一般纳税人,采购进项要退税,6月份第一次出口,增值税报表附表一里这笔出口销售额是填在第三栏免抵退税下的货物及加工修理还是第四栏免税货物及加工修理
老师,文化事业建设费减半吗
我现在是顺序做反了,我是先交缴纳了而且6月份工资里面扣5月份个税,我现在7月份缴纳了6月份的个税,还没有扣呢!
会计分录会写,现在是咋样给我把顺序调整过来。
先缴个税,再扣个税。一样可以的
那不是先扣员工的,然后下个月缴纳吗?我现在是刚好相反了,先替员工缴纳,然后工资里再扣
这也是可以的,保持连续性即可
有的老师说不能反着做吗?
不是先贷方应交税费—个税,然后再缴纳借:应交税费个税,贷:银行存款这样吗?我刚好是相反分录,
可以的,可以反着做的。做分录是要与实际情况相符,不是照搬