您好,这个是全部的吗

红星公司12月份发生如下业务:1.本期销售产品50000元,存入银行;2.购买办公室用品550元,支付现金;3.用银行存款支付下年度财产保险保费126000元;4.采购员张伟强预借差旅费、支付现金1500元;5.用银行存款20000元预付下月电费;6.收到购货单位归还上个月所欠货款44000元,存入银行;7.计算提取应由本月负担但尚未支付的借款利息2440元;8.摊销以前支付但应由本月负担的专利权10000元;9.销售产品50000元,尚未收款;10.总经理报销差旅费2000元(原借款2000元);11.销售产品100000元,收到转账支票60000元,其余未收;12.用银行存款支付上个月的电话费2000元。要求:分别用权责发生制与收付实现制计算12月份的盈亏。
1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。2、以银行存款20000元购买设备一一台。3、将资本公积8000元转增资本。4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。6、将多余库存现金2000元存入银行。了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款8、将盈余公积15000元转增资本。9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元13、收回应收账款50000元,存入银行。14、用银行存款支付本月电费1500元。15、从银行提取现金25000,以备发放工资。16、用现金25000发放职工工资。17、用银行存款支付销售费用610元。18、以银行存款偿付应付账款25000元。19、收到包装物押金5000元,存入银行。以上这些做会计分录
1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。2、以银行存款20000元购买设备一一台。3、将资本公积8000元转增资本。4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。6、将多余库存现金2000元存入银行。了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款8、将盈余公积15000元转增资本。9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元13、收回应收账款50000元,存入银行。14、用银行存款支付本月电费1500元。15、从银行提取现金25000,以备发放工资。16、用现金25000发放职工工资。17、用银行存款支付销售费用610元。18、以银行存款偿付应付账款25000元。19、收到包装物押金5000元,存入银行。以上做会计分录要具体数字
1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。2、以银行存款20000元购买设备一一台。3、将资本公积8000元转增资本。4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。6、将多余库存现金2000元存入银行。了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款8、将盈余公积15000元转增资本。9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元13、收回应收账款50000元,存入银行。14、用银行存款支付本月电费1500元。15、从银行提取现金25000,以备发放工资。16、用现金25000发放职工工资。17、用银行存款支付销售费用610元。18、以银行存款偿付应付账款25000元。19、收到包装物押金5000元,存入银行。编制相应的会计分录
1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。2、以银行存款20000元购买设备一一台。3、将资本公积8000元转增资本。4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。6、将多余库存现金2000元存入银行。了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款8、将盈余公积15000元转增资本。9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元13、收回应收账款50000元,存入银行。14、用银行存款支付本月电费1500元。15、从银行提取现金25000,以备发放工资。16、用现金25000发放职工工资。17、用银行存款支付销售费用610元。18、以银行存款偿付应付账款25000元。19、收到包装物押金5000元,存入银行。编制相应的会计分录
老师你好,金蝶新建固定资产卡片,要求要➕固定资产减值准备,这个怎么去设置
收到电费专票,发票内容供电,电费,没有体现具体的单位,数量,单价,这张专票合规吗
老师请问一下,公司租用的荒山要交城镇土地使用税吗
您好老师几年前支付的款项现在拿不到发票一直挂账应付账款,现在怎么账务处理
老师,一个制造企业他也代加工,但是经营范围里面没有加工经营范围,我可不可以开加工发票
对方开了劳务费发票,我们公司还需要为这个人履行申报个税义务吗?对方不愿意承担个税
老师就是股权变更日期是不是营业执照上面的日期
老师,下午好,我司租了一个门店租金一年33600元,押金1000元,因对方房子违规,现在全额返还我们房租33600元,押金1000元,另赔偿我们10000元,请问这10000元我们怎么给对方提供票据,能开具发票吗?
想问下 实操老师,都是根据销售人员来报销,借:管理费用贷:银行存款, 还是直接每月导出税务所取得发票,借:管理费用- 贷其他应付,等下次见到员工发票就直接冲 借:其他应付 贷银存呢。
老师就是填报工商年报的时候养老保险人数我是怎么算