您好,可能您记错了,是未税金额哦 使(领)馆及其馆员购买电力、燃气、汽油、柴油,发票上未注明税额的,增值税退税额为按照不含税销售额和相关产品增值税适用税率计算的税额 增值税应退税额=发票金额(含增值税) ÷ ( 1 +增值税适用税率) × 增值税适用税率
贸易性企业出口退税计算,有的说是离岸价格乘以退税率,有的是购进发票上的不含税金额乘以退税率,究竟哪个是正确的?
老师 免抵退计算是拿出口额乘退税率 还是按照出口对应的进项不含税额乘以退税率呢
出口退税计算含税额为什么是用含税销售额乘以税率呢
老师,请问印花税是按照合同金额计算吗?或者说是按照含税金额乘以税率还是按照不含税金额乘以税率计算?
退税的时候算退税金额是用含税的价格*税率吗,为啥不是不含税的金额*税率?
老师好,我公司是小规模机票代理公司,9月份在其他机票代理处购买一批机票,银行存款已支付10万元给对方公司,将这批机票买给客人价格10.2万元,款未收到,应该怎么做会计分录?
老师小规模减征的2%还用做账吗
单位是体检门诊部,民办非企业体检5万,花了4万,1万退给对方,但是对方要5万的发票,请问这如何处理做账?
老师,客户的开票信息公司名称是“经销部”,合同中盖的公章是“经销处”,对方的公章可能把字刻错了,对我们卖方有影响吗?
请问老师,2012年的公司注册,资金实缴了,减资减股东有没有影响啊?
老师请问午托班请的老师看小孩午睡发的工资可以进主营业务成本吗?
老师:请问处理本公司使用过的二手车,账务处理怎么做啊?
老师好:我们公司的分公司在外地。分公司的收入由母公司确认,但费用还是由子公司承担,这样能行吗?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
那除了领事馆是按含税的吧,不是只有两档吗?13退11,9退8
您好,是的,您学得很透啊 二、境外旅客购物离境退税 离境退税政策,是指境外旅客在离境口岸离境时,对其在退税商店购买的退税物品退还增值税的政策。 境外旅客 指在我国境内连续居住不超过 183 天的外国人和港澳台同胞 退税物品 是指由境外旅客本人在退税商店购买且符合退税条件的个人物品 条件 ( 1 )同一境外旅客同一日在同一退税商店购买的退税物品金额达到 500 元人民币 ( 2 )退税物品尚未启用或消费 ( 3 )离境日距退税物品购买日不超过 90 天 ( 4 )所购退税物品由境外旅客本人随身携带或随行托运出境 退税率 物品税率 13 % 退税率 11 % 物品税率 9 % 退税率 8 % 计算公式 应退增值税额=退税物品销售发票金额(含增值税) × 退税率 (因为这里含税,所以上面11和8) 退税方式 退税额超过 10000 元的,以银行转账;未超过 10000 元自行选择
就因为不透,才混了老师,那是只有个人购买物品按含税退,领事馆的是不含税,是两个特例的意思吗
您好啊,对的,领事馆的是不含税是特例,税法就是记忆的东西特别多