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村集体合作社修养鸡场路,收到政府扶持资金,比如3万,现合作社支付修路款10万,收到发票10万,发票做账借什么?贷银行?还有收到3万入什么会计科目?

2023-07-31 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-31 11:07

您好,同学,请稍等下

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快账用户5817 追问 2023-07-31 11:14

好的,这养鸡场路是新修,为了卖鸡方便,由三个村一起修的

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快账用户5817 追问 2023-07-31 11:15

上面目前是我村,收到和支付情况

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齐红老师 解答 2023-07-31 11:15

你好,用的合作社会计准则做账的吗?

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快账用户5817 追问 2023-07-31 11:16

是的呢,老师

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齐红老师 解答 2023-07-31 11:20

借银行存款,贷专项基金 借长期待摊费用贷银行存款 完工的次月开始分摊,最低分摊三年

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快账用户5817 追问 2023-07-31 15:39

入专项基金科目,但报表不提现,造成报表不平

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齐红老师 解答 2023-07-31 16:06

你好,专项基金你这个科目在哪里的?你看下你的资产负债表。

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快账用户5817 追问 2023-07-31 17:12

报表没有这个科目

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快账用户5817 追问 2023-07-31 17:15

收到3万入财政补助可以吗?,支付收的10万发票入经营支出还是固定资产?

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齐红老师 解答 2023-07-31 17:22

就是自己增加的科目吗?如果不是的话,他应该自动取数的 盈余公积里面

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您好,同学,请稍等下
2023-07-31
你好正在解答 请稍等
2023-01-04
首先,我们需要处理的是12月初的应收账款和预收账款的余额,根据题目我们可以得知,应收账款为30万元,预收账款为20万元。 借:应收账款-乙公司 300000 贷:预收账款-乙公司 200000 银行存款 100000 接下来我们逐个处理12月发生的经济业务: (1) 销售M产品 借:应收账款-乙公司 113000 贷:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税(销项税额) 13000 由于款项尚未收到,所以不进行现金折扣的处理。 (2) 销售H产品 借:银行存款 339000 贷:主营业务收入 300000 应交税费-应交增值税(销项税额) 39000 (3) 收回应收账款 借:银行存款 20000 贷:应收账款-乙公司 20000 (4) 计提坏账准备 首先,计算出12月31日应收账款的账面价值:30%2B1.5=31.5万元。 然后,根据未来现金净流量现值和账面价值的差额,我们需要计提坏账准备,金额为:31.5-39.6=-8.1万元。 借:坏账准备 81000 贷:应收账款-乙公司 81000 因此,12月31日,“坏账准备”科目应保持的贷方余额为:1.5%2B(-8.1)=-6.6万元。
2023-10-18
同学你好 这个长期待摊费用只要不低于三年摊销就可以了 可以计入长期待摊费用按月摊销的
2021-04-14
你好请把题目完整发一下
2022-06-15
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