这种情况没有的你的是收票,不是收钱
晚上好,老师,我收到一张客户没有背书的纸质承兑,我转手付给了我的供应商,这种情况我可以做账吗,怎么做账,怎么入分录
A客户向我司支付的货款是一张承兑,现在我司把这张承兑转给了一家没有往来的单位B,那家B单位把钱转到我司账上,这个应该怎么做账呢。收到A货款票据:借:应收票据 贷:应收账款—a公司。然后怎么做
老师,我们收到一张纸质承兑,出票人转给A,A又转给B,B才是我们客户,我们收到这张票,合理吗?我们跟出票人没有交易往来
我方收到纸质承兑一张,我贴了联单盖了骑缝章和背书的章,但是被背书单位名称空着没写,寄给了供应商。但是供应商收到后以前面章不清楚为由退回。那我这张承兑还能到银行提示付款吗?我已经贴了联单背书了。但是被背书单位没写。
收到一张纸质承兑,找票据公司兑换,因为没有弄过纸质的,票据公司说不用我们贴沾单盖章了,直接给他们,让我们把复印件留好,用复印件贴沾单盖章,再复印一遍做账,他们收到原件后把钱转过来就行了,这样可行吗
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?