你好,不用行政登记的,正常做账务处理就可以的。

老师好,固定资产这里有两个问题不明白。1.这里预付帐款,不是说要一预到底吗?2.如果工程完工,但因买固定资产的后期借款利息怎么处理
老师你好,日常修理的固定资产需要计提折旧吗?我好像记得日常修理的固定资产是计入管理费用的呀
我单位为行政事业单位,因业务需要,为其他单位购置了一批资产,并直接配送到了该单位,我单位可以不记固定资产吗?让接收单位直接记固定资产可以吗?
老师,固定资产清理在贷方,那固定资产不是在借方吗?不是增加吗?为什么要减去100?我不太明白。
老师好,我财务收到固定资产,需要行政登记吗,固定资产管理流程我不太明白
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗