你好,是是你们购入的还是自产的?

老师,我们单位给另一个公司捐赠一批。外购的器材,这种业务怎么做呢,开票咋开呢
老师,我们今天进货回来6台机器,就要赠送4台机子出去,开票也开的2台机子价格 这种怎么做账呢?4台不开发票怎么办?
老师好,我公司给一个非盈利性机构捐赠了3万块钱,对方不能开发票,只有捐赠收据,这样能抵扣所得税吗
老师好,我公司给一个非盈利性机构捐赠了3万块钱,对方不能开发票,只有捐赠收据,这样能抵扣所得税吗
老师,我们公司捐赠了3台机器,怎么做账呢?这是对方给开的发票
税务那边小规模是什么规格会升为一般纳税人, 是连续12月营业额超过450w,比如时间是2025.10-2026.10 还是一整个年度营业额超过450w,比如2025.1-2025.12月
摊销成本的分录应该怎么写?
这里显示还有进项未勾选,但是去进项勾选里面又没有
年低分配利润,60000元怎样通过次年工资扣个税托抵扣?
政府会计业务活动费用-工资福利费用后面还可以再添加明细,比如办公费,差旅费吗,符合要求吗
请问老师,非物业公司,出租的房屋,非物业公司可以开代收水电费的发票么?
运输公司后台系统提示油费过高风险,税务暗示找一张发票出来转出补缴税款,完成任务。但是想不出理由将此票转不来,请老师给点建议
开发票怎么添加要开的项目名称?分类编码怎么选择
老师,公司的费用票不够,需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上,给他不给,如果给他,从这个公司离职了,他继续用作抵费用票,怎么办呢
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?
自产的老师老师
借:营业外支出-捐赠支出 贷:主营业务收入 贷应交税费-增值税-销项税
那我们公司还开销项发票吗?
可以开也可以不开的哈
直接做收入的话,那和开票明细的销售收入就对不上了,没事吗?
做无票收入就是了,不是必须开票的
老师,要是开票的话,据实开具就行吗?
老师,看到消息了吗,麻烦帮忙继续解答一下,谢谢了
是的,据实开票就是了
对外捐赠货物账务处理: 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 老师,要是购进的,是不是这样做账呢?
建议还是体现收入结转成本
借:营业外支出-捐赠支出 贷:主营业务收入 贷应交税费-增值税-销项税 就是不管是购入的还是自产的,都是这样做吧 进项税可以抵扣吗?
是的,进项可以抵扣的