啊,是的,这样处理是正确的。
几家公司收到一张未到期承兑进行拆分,本公司应收50000,实际收到48925,贴现1075,做分录借银行存款48925财务费用1075,贷应收账款50000,对吗?
老师,这张银行承兑汇票,已贴现,银行交易单也有,分录这样做对吗? 借:应收票据-银行承兑汇票 40万 贷:应收账款-双英集团 票据贴现 借:银行存款-桂林银行 40万 货:应收票据-银行承兑汇票 40万
老师做外账得时候, 银行电子承兑 到财务公司 贴现 分录 是 借 :银行存款 财务费用 贷:应收票据 还是 借:其他应收款 贷:应收票据 借:银行存款 贷 其他应收款。利息是没有票得,这个是怎么处理呐!
收到银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款单位,这个票据贴现到账票面金额,是借银行存款,贷应收票据,对吗?
开户单位某企业交存现金50000,要求开立金额为50000元的银行汇票,银行为其办理该笔业务的会计分录为()。A借:存放中央银行款项50000贷:其他货币资金--银行汇票存款50000B借:库存现金50000贷:其他货币资金--银行汇票存款50000C借:吸收存款--活期存款--某单位50000贷:其他应付款--汇出汇款50000D借:库存现金50000贷:其他应付款--汇出汇款50000
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,