你好,拿到发票之后,可以这样做调整分录。 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:财务费用
老师您好!银行手续费我是当月开票,次月拿发票(专票)的。但是银行手续费的回单在当月是做了凭证。那么我次月拿到发票抵扣时,怎么做分录呢?
老师,请问在银行开了3年内的手续费专用发票,前期已做财务费用处理,现在拿到专票后,进项税额能抵扣吗?分录要怎么做呢?谢谢!
每月产生的财务费用根据当月银行回单已经入帐了,这个月收到了银行开的手续费发票,专票,从1月到现在的手续费发票,这个怎么入帐呢
2022年的银行转账手续费已经入了财务费用了,但是发票是2023年2月银行才给开具的,而且开的是专票?现在拿到发票怎么处理?
银行回单上扣除的手续费已经做成了财务费用,后面收到银联商务开来的专票,就要冲销进项金额的财务费用,借方红字财务费用,那进项做哪儿去呢
还有就是,银行的贷款利息和手续费是必须取得发票才可以税前扣除吗
你好,你是指所得税,还是增值税的扣除?
所得税呀
但是你的分录不适合12月呀,发票后到,怎么去调整?我们年底是3号就要交报表
你好,贷款利息和手续费支持,是需要取得发票,才可以税前扣除的
第二个问题呢
你好,跨年了涉及损益的科目,通过 以前年度损益调整 科目核算就是了
审计不喜欢用这个科目
你好,审计不喜欢用这个科目,那实际情况是这样,也只能是通过 以前年度损益调整 科目核算的