是研发费用的,同学

老师高新技术企业,没有产品的研发都是技术服务的研发,现在公司委托别的单位给做了一本分研发,取的发票,我们是计入研发支出—费用化支出还是计入主营业务成本,我总感觉应该计入主营业务成本,因为不是我们自己研发的,是委托别的公司研发的
老师,我前两天面试了一家公司,这家公司是属于软件技术服务行业,是有研发费用这块的业务,2017年成立,2020年开始有业务,我是前两天入职的,了解到他们前期是有研发支出,目前研发是属于停滞状态,说是前期研发的软件现在是投入市场的状态。之前的会计都是有计入研发费用支出这块的,也有把技术人员的费用分摊。目前也一直在分摊研发费用。他们这家公司目前是在申请高新技术企业阶段。老师,我之前没接触过研发这块的业务,请问这个财务,账务这块做的对吗?
请问老师,我公司属于、信息、技术服务企业,主营软件产品销售。外聘研发公司为我公司研发软件,我公司支付费用,该软件的所有权、著作权(已申请下发了)归我公司,我公司无研发人员,纯属外聘团队为公司研发软件。 我的问题是,我公司是否可以享受研发费用加计扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期间,企业开展研发活动中实际发生的研发费用形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。 3.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策,受托方均不得加计扣除。
高新技术企业认定的研发费用可以加计扣除的:1.委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为委托方企业拥有,且与该企业的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定,按照实际发生额的80%计入委托方研发费用总额。 请问:收到受托方开给我司的技术服务费发票,我可以入账“研发支出——费用化支出——委托研发费用 ——**项目”这个科目并在年度汇算清缴时进行加计扣除吗? 这种情况下是否一定要获得受托方提供的《委托研发“研发支出”辅助账》呢?
请问老师,我公司属于、信息、技术服务企业,主营软件产品销售。外聘研发公司为我公司研发软件,我公司支付费用,该软件的所有权、著作权(已申请下发了)归我公司,我公司无研发人员,纯属外聘团队为公司研发软件。 我的问题是,我公司是否可以享受研发费用加计扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期间,企业开展研发活动中实际发生的研发费用形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。 3.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策,受托方均不得加计扣除。
收到子公司归还的借款现金流量选什么
老师好 还是国际税收的问题 我听老师课上说如果境外公司给我们境内公司提供咨询服务,那如果就是电话邮件往来的方式来咨询,那这种按照劳务所得按发生地原则我认为这个就是发生在国外因为人毕竟没有过来中国,所以这个咨询劳务是属于境外所得不用代扣缴企业所得税,是这样吗?
9月份成立公司。个税扣除5000元2025年整年扣除多少?
老师,我们是一般纳税人,然后是生鲜配送公司,我那个农产品免税的发票额度有限制吗,一个月可以开多少额度票,是不能超过10月才免税吗,还是不限制额度
猪粪开发票大类是什么
老师,我们平台的推广费就是所谓业务宣传费吗?入账时计入销售费用-推广费还是销售费用-业务宣传费?
这个怎么记账?租金。
”老师,滴滴打车可以计算进项吗,飞机行程单就按上面的增值税抵扣,是吗
能不能教我怎么零申报?怎么操作的?
客户给的逾期利息收入,我们是一般纳税人怎么开票?有模板吗?
那账务处理属于资本化还是费用化支出?
账务处理属于资本化
现在对方开具的发票项目名称为“技术服务费”,是否会影响账务处理及申请高企
这个不影响的,同学。
那对方开具技术服务费,我方是退回让对方重新开具,还是怎么入账?
同学,建议让对方开研发费用