本单位在某某时间入账某某业务一笔,金额税额合计分别多少,由于实际没有业务,算清缴纳税已经调增,没有抵扣企业所得税, 特此证明
进项发票税局稽查说对方承认虚开了,那我们还要把虚开的经济业务写成真实的吗?实际上是在A处买材料,A说没发票就在B处开的发票,这个发票是由挂靠公司提供的,他们要我们写资科,提供情况说明
1.老师你好我刚接手一家企业,取得3张增值税普通发票金额为30万,可是对方公司出现问题了,现在是异常户,现在税务局要我们出情况说明,1.是否取得疑似虚开的增值税普通发票1组,2.发票所载业务真实性。这我该怎么写。谢谢
老师,公司收到一张会议费的发票已经入账,但是现在税务局查到是对方公司虚开的,实际业务情况是给业务员的劳务佣金,发票是业务员自己去开的,税务局现在要我们公司写情况说明,我们公司应该怎样写这个情况说明呢,具体怎样写呢?
老师,业务员虚开了一张发票,发票内容是会议费,发票已经做账入管理费用了,这笔费用的实际情况是给业务员的提成,现在税务局查到这个发票是虚开的,我们公司怎样写情况说明给税务局呢
老师,公司现在收到业务员报销的一张发票,发票内容是会议费,发票已经做账,但是这笔费用的实际情况是给业务员的团建费,现在税务局查到这个发票是虚开的,我们公司怎样写情况说明给税务局呢
增值税税负率偏低有哪些合理的原因可以向税局说明的?
税负率偏低怎么和税局解释?
负债表,其他应付款60万需要偿还,资本公积70万,未分配利润负25万。现在注销,清理后,问:用资本公积60万偿还其他应付款60万,可以?然后未分配利润负25万。这样涉及纳什么税?例如分红个税,或者其他不等的税
小规模的个税和增值税是季报还是月报
建筑公司,a有资质,b没有资质,b找a挂靠,约定增值税和附加税等税费由b承担,该项目涉及跨区域涉税,需要预缴税款,此时a在税务平台上申报后,给b二维码,由b的员工个人通过微信扫码支付,然后a账务处理:借应交税费-未交增值税,贷:其他应收款-a公司某员工,想问问题是:a公司处理方法正确吗?问2:b公司在对外账中怎么体现这笔支出?自己搞点成本票消化掉?毕竟这个项目是a在申报税费的,在外人看来本来就是a的,这个税费和b没关系
公司贷款,后面不准备还了,会对办税员有什么影响吗?
小规模,纯人工的服务业51万的年1%专票收入算大吗?就是想知道这种收入程度的企业算大么(就是小规模收入来说外账算多不)
小企业会计准则 ,资产负债表和利润是不是要按期报送? 不报送有没有啥后果?
老师好,四月27日有批货入库,但是我们财务今天才收到入库单,账上可以五月入库吗?还是得回四月改账啊?
主营业务收入结转本月收入为什么要在借方
但是写现金支出了
现金支出是什么意思?实际支付了吗?
入账的时候做的现金支出,
那实际你有现金支付吗?实际有没有支付,如果没有的话,红冲就可以的。
我们在1月底收到税务通知做了一次情况说明写的是现金支出,现在系统里面又推送了一遍,这个情况说明应该怎么写
上次提交的情况说明有一张发票金额多写了一个数字,这次系统推送过来的就是那张情况说明里多写一个数字的那张
你确定要做现金支出还是要做虚开 要是确定虚开的话,重新写,说明虚开,纳税调增什么都不需要写了,你账上不管怎么做的都是写虚开发票,和你单位实际业务没有关系,你该收钱的收钱,把钱要回来。
现在做现金支出呢怎么写
这个是买的发票
那你就别写现金支付了,你买的发票税务局现在都已经查到你头上了,你还写
那现在这张发票应该怎么写,上次交过一次材料了!
上次交的材料,税务局为什么给你们退回来?是因为你写错了金额吗?他怎么回复你的?
上次的材料没有退回,上次是打电话让交材料,这次是直接系统推送到电子税务局风险提示自查反馈里面了
上次的材料交给税务局了吗?如果是的话,还是按照上次的材料来填写就可以了。
情况说明也写一样的吗?
材料都交给税务局了,但是两张发票现在系统推送了一张还是金额写错的,
对的是的,推送了哪个你写哪一个。
那现在这个应该怎么写,
开头应该怎么写
本单位在某某时间收到某某发票号码,金额、税额合计分别多少,实际业务发生在某某时间,签订合同zaixx时间,确定实际业务, 特此证明