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老师!我们是非盈利组织。上交的培训费给退回来一部分。收到退款时开的是收款票据。应该怎样做分录呢?

2023-08-05 07:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-05 07:28

你好 上交当时怎么做的

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你好 上交当时怎么做的
2023-08-05
借:银行存款 贷:业务活动成本/管理费用
2023-08-04
借:银行存款 贷:业务活动成本/管理费用
2023-08-04
第一步:处理退款 1.冲销原来的管理费用:借:管理费用(红字)(冲销原来确认的管理费用)贷:银行存款(红字)(冲销原来支付的款项) 第二步:处理未开票问题 1.确认未开票收入:借:银行存款(蓝字)(增加银行存款)贷:其他应付款(蓝字)(增加未开票收入)
2023-11-09
你好!你之前的票,也要冲。不然你2个都是贷方应付
2023-07-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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