同学你好 对的 是这样的

请问一下老师,我们公司是一家国内公司简称A公司,A公司的股东有两个,一个是国外的B公司(简称B企业)占股80%和一个国内自然人(简称小C)占股20%.现在B企业和A公司有业务来往,B企业派人过来国内帮A公司做大桥质量检测,双方签订了检测服务费合同,合同约定A公司要向B企业支付相关检测服务费9万美元。请问一下国内A公司要对境外B企业支付9万美元外汇时,境内A公司是小规模纳税人,请问和境外公司有业务时需要缴纳哪些税呢?
外贸企业a公司从b公司购买再卖出给国外c公司,c公司发现质量问题让a公司赔偿,a公司跟b公司协商让b公司赔偿并且同意,然后a公司与b公司签订采购合同10万(赔偿款),钱未付。货发出国外给c公司。请问a公司是否需要计入收入?
我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
集团公司A(香港公司)与下属境内企业B(外资企业)签订“媒体服务销售代理合同”,B于客户签订的广告合约,收取广告款后,将收入的90%转个A,B实际收入为10%,税务如何造作,B是否需要缴纳“文化事业建设费”
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那a企业申请退税时,要提供什么备注说明附件吗?还是直接提供收款回单那些资料就行?
同学你好 1.《退(抵)税申请表》 2.完税费(缴款)凭证复印件 3.多缴税费证明资料(包括纳税人退税申请和管理单位核实情况说明) 4.特殊原因不能退至纳税人、扣缴义务人原缴款账户的书面说明,和指定接受退税的其他账户及接受退税单位(人)名称的资料