同学,你好 借:预付账款 200 贷:银行存款200

有个问题老师,就是我们客户给我们公户转了钱,之后我们没有开发票给他,这样会不会挂账?我们是按开票来做销售的,这样是不是等于我们欠了客户钱?
一台柜子我们卖给客户是不含税1560,我们客户卖给别人是含税2500,给我们公户付了2500,现在要把之间差价算出来把多余的钱给我们客户返回去
老师好 请问我们帮客户在供应商那里买了一个东西 我们先付了钱给供应商了 然后再拿给客户 之后再给客户收钱 我们付钱给客户的时候怎么做凭证呢?
老师你好,就是我们老板他卖货物给客户,然后是对公付的钱,但是客户不要那个货了,直接微信给我们的钱,这个我们要怎么写分录
我们公司有代理商,有客户,客户直接打款给公司,我们开票给客户;货是代理商给客户,我们再把钱退给代理商,这种要怎样做账?客户怎样分类
请问现在更正2025年12月的增值税申报表,要怎么账务处理,是要改12月的账吗,还是在3月份做调整分录
老师 今年的增值税有改变吗
老师好,像这种发票可以做费用,在税前扣除吗?
老师,付银行贷款的利息,银行会开发票对吗?然后,这笔利息该怎么记账
老师,我是苗圃,我想开自产农产品发票,对方要抵扣税款,我苗木公司可以给对方开自产农产品免税发票吗
从银行支付贷款利息,怎么做分录
请问老师,我25.11月增值税加计抵减额少入账33元,怎么处理?
老师,支付的劳务维修费发票贷方是应付账款还是其他应付款?之前用的其他应付款要不要改应付账款?重新设置这家公司的科目吗
支付两年的房租,能一次计入费用税前扣除吗
我从代账公司接回来账,怎么查账做的有没有问题