不属于自产农产品销售发票

甲大型超市为增值税一般纳税人,2020年12月发生如下业务:(1)向花生种植户收购一批花生,农产品收购发票上注明买价50000万元。该批花生20%用于销售,70%用于制作花生酱,10%用于职工个人消费。(2)米取以旧换新方式销售电视机80台,每台旧电视作价300元(含增值税),每台实际收取2525元(含增值税)。(3)将自制糕点批作为职工福利,成本5650元。(4)月末,超市员工宋某工作疏,致使仓库发生火灾,损失一批外购商品,账面价值20000元,该商品的进项税额已经申报抵扣。已知:电视机的增值税税率为13%;成本利润率为10%;增值税一般纳税人购进用于生产13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额,农产品收购发票已经通过申请1、应该如何对甲超市收购花生增值税进项税额的税务进行处理?2、如何确认甲超市采取以旧换新方式销售电视的销项税额?3、计算甲超市自制糕点用于职工福利增值税销项税额。4、甲超市应该如何处理火灾造成的货物损失对应的增值税?
沃尔玛买的食品,发票服务平台提示是否属于自产农产品销售发票?
.某酒店为增值税一般纳税人(纳税信用A级),位于甲市。主要提供住宿、餐饮、会议场地出租及配套服务。2021年12月发生业务如下∶(1)提供住宿服务取得不含税销售额120万元。(2)提供餐饮服务取得含税销售额300万元(含外卖食品收入40万元)。(3)提供会议场地及配套服务取得不含税收入160万元。(4)为调整经营结构,将位于邻省乙市的一处酒店房产出售,取得含税收入3400万元。该酒店房产于营改增前购进,购进时取得的营业税发票注明金额为1650万元。酒店选择按照简易方法计算缴纳增值税。(5)将位于邻省丙市的一处酒店式公寓房产投资于某物业管理公司,该房产2019年购置时取得的增值税专用发票上注明价税合计金额3600万元。评估机构给出的评估价格为4300万元(含税),双方约定以此价格投资入股并办理房产产权变更手续。(6)从农业生产者处购入大米、小麦共支付买价20万元,取得农产品销售发票。(7)从农贸批发市场购入蔬菜共支付买价16万元,取得普通发票。(8)从一般纳税人处采购餐具、床品等共支付不含增值税买价40万元,均取得增值税专用发票。)计算该酒店业务(1)的销项税额。
公司为增值税一般纳税人,系糕点生产企业,同时自设门市部对外销售现场制作的食品,并开设餐厅。该公司2022年4月发生与增值税相关的业务如下:1.糕点批发收入300万元,销项税额39万元;2.自设的门市部为展示企业食品制作流程,现场制作食品,并直接销售给消费者,取得价税合计收入30000元;3.餐厅服务价税合计收入为120000元;月销售自用的办公楼,获得含增值税收入825000元,该办公楼系2015年购入,购入价为300000元。对于该项业务公司选择了简易计税。5.本月重新购置新办公设备,将原有的办公设备(按固定资产核算)以价税合计金额160000元出售,按3%征收率并减按2%征收增值税。6.本月从一般纳税人处购进办公用品等取得专票,金额合计300000元,增值税额39000元;7.本月从农场、渔场、养殖场处购进面粉、蔬菜、海鲜、肉类等农产品,用于餐饮服务和制作糕点,取得增值税普通发票(免税)金额合计930000元,从小规模纳税人处购进水果等农产品,取得对方由税务机关代开的专票,上面注明金额70000元。能够准确分清用途,本月
某食品生产公司为增值税一般纳税人,2022年8月设计业务如下:(1)1日,销售一批A产品给某企业,取得不含税销售额800000元,开具增值税专用发票一张,同时,取得销售A产品的送货运费收入65400元,开具增值税普通发票一张,款项均未收取;(2)8日,销售B产品一批给某批发商,取得不含税销售额200000元,因对方购买数量多给予对方10%的折扣,增值税税用发票上将价款和折扣额分别在金额栏列示;(3)10日,用500盒食品罐头换取某电器生产企业制冷设备一台,已知,食品罐头市场同期含税售价33.9元/盒,制冷设备17000元/台;(4)20日,将自产的200件水果罐头作为福利发放给本厂职工,该种水果罐头市场同期含税售价452元/件;(5)15日,从水果种植园购买一批苹果,取得农产品收购发票上注明金额150000元;同日将购买苹果的20%作为礼物送给企业投资商;(6)17日,购进生产用产品取得增值税专用发票注明税款39000元;(7)18日,原放置仓库的一批水果因保管不善腐烂变质.清理之后发现损失达100斤,同期市场含税价为56.5元/斤;(8)25日,将生产车
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购进口刀片,没有单位,但是之前付款给货运公司付增值税()、关税的这个帐怎么做呢
老师,现在还能申报未开票收入吗?会不会罚款?谢谢!