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老师,公司提前给客户开的发票,销项税当月也正常纳税了,现在是跟对方这个交易又取消了,那这个怎么处理呢老师

2023-08-12 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-12 09:10

需要红冲发票,冲销收入

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快账用户3670 追问 2023-08-12 09:12

老师,因为还没发货,所以账上并未确认收入,您是说只要在增值税申报表里冲收入就行了吗

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齐红老师 解答 2023-08-12 09:13

是,只要在增值税申报表里冲收入就行了

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需要红冲发票,冲销收入
2023-08-12
你好,对方给你开红字信息表,然后你们单位开红字发票就可以。
2022-07-28
你好,做进项转出的,这个是货物的话,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出 然后再做发票的,借库存商品、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
2022-05-07
你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。
2023-12-18
你好1.    开票了  开票金额和你无票收入金额一致吗     ;税额也一致吗  
2022-07-06
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