你哈,学员, 我不懂为什么进度那个地方不是用1/3 2/3-1/3 1-1/3-1/ 这个气分批次的,比如3年的三年的股权激励,每一年的费用是1/3 是不是都必须借资本公积-其他资本公积,贷资本公积-股本溢价,金额按照当初计提的费用入账? 是的

甲股份有限公司(以下称甲公司),2021年度所有者权益相关情况如下1)2021年年初来分配利润为800万元,本公积(本溢价)为600万元,盈余公积为700万元本200万元(2)2月1日,为扩大经营规模,发行股票500万,每酸面值1元,每酸发行价格为4元,按照发行收入的3%支付手续费和金。(3)12月1日,经服东大会批准,以行存款回的本公司酸票400万股并注镇,每酸回购价格为3元4)2021年甲公司共实现净利润1000万元,按净润的10取法定盈亲公积,按净利润的5%提取任意盐象公积5)2021年年来甲公司宣告发放现金股利100万元,资本公积转增本300万元要求:根据上述商料,不考虑其他相关因素,分析回答下列小题,(答案中的金单位用万元表示)
.甲股份有限公司(以下简称甲公司),2019年度所有者权益相关情况如下:(1)2019年年初未分配利润为600万元,资本公积(股本溢价)为2000万元,盈余公积为3000万元。(2)2月1日,为扩大经营规模,发行股票500万股,每股面值1元,每股发行价格为4元,按照发行收入的3%支付手续费和佣金。(3)12月1日,经股东大会批准,以现金回购本公司股票600万股并注销,每股回购价格为3元。(4)2019年甲公司共实现净利润1000万元,按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的5%提取任意盈余公积。(5)2019年年末甲公司宣告发放现金股利100万元。要求:根据上述资料,不考虑其他相关因素,分析回答下列问题。(答案中金额单位用万元表示)
老师没关系不用发稍等一下什么时候有时间回答了发就可以,那个稍等等一天了
2019年初某股份有限公司股东权益共计8600万元,其中,股本5000万元,资本公积1000万元,盈余公积2000万元,未分配利润600万元。2019年度该公司发生有关股东权益业务如下:(1)2月1日,经批准增发普通股股票500万股,每股面值1兀,每股发行价格4元,按照发行收人的3%支付手续赞和佣金。股票已全部发行完毕,所收股款存入该公司开户银仃。(2)10月8日,经股东大会批准,该公司司以每股3元价格回购本公司股票600万股(每股面值1元),并在规定时间内注销回购的投票。(3)2019年度实现净利润1000万元。年末,按净利汭的10%提取法定盈余公积;经股东大会批准,按净利润的5%提取任意盈余公积,并宣告发放现金股利100万元。要求:根据上述资料,不考其他因素,分析回答下列小题。答案中的金额单位用万元表)(1)(单选题)根据资料(1),该公司发行股票记入资本公积股本溢价”科目的金额是()万元。15002)(多选题)根据期初资料、资料(1)和资料(2),下列各项中,该公司注销股票的会计处理结果正确的是3.根据三资料利润分配业务的会计处理正确的是4.根据1到3资料,不影响
1.其他权益变动为什么不是计入其他综合收益? 2.其他权益工具的贷方为什么计入资本公积? 3.甲公司支付的交易费用10万,为什么乙公司在入账的时候不计入?
甲车辆维修企业,关于预收的,培训说的单体卡是可以不用先交税吗,预收款到底应如何处理,销售预收是否计入预收科目,主要牵涉售后预收如何处理,政策只是说多次服务需要先开票交税,那单体卡是否需要缴税,保险公司直赔款是否需要先缴税?预收售车款,包括定金、车款、装饰、购置税、保险费是否可以继续挂预收,不交增值税?
甲车辆维修单位,购入固定资产有政府补贴的,例如烤漆房升级,收到的补贴,是不是需要做进项说转出,增加固定资产原值;那已经收到的可以做,未来不知道还有没有的,如何处理,会计处理应该怎么处理,分录如何做
甲汽车维修店,客户休息区卫生间耗材卫生纸、纸巾等是否可以开专票抵扣进项税?
老师,投标是啥意思?没有懂
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,那题目中我如何能区分得了是三年的三年,一段段的,而不是一整体的,我经常错这里
题目一般会说明的,批次的话,会说明很清楚的