你好,现在可以冲红重开。 但是现在开具发票是按1%

我们是小规模纳税人,在1月份开具了张普票,现在要红冲,当时开的时候税率是3%,现在疫情期间税率是1%,现在红冲重新开税率是多少呢
请教个问题,我们是小规模公司,去年开的普票税率1%,现在开票是免税的。有个客户要求对去年开的几张发票红冲然后重新开,中间1%税率怎样做账务处理呢?
小规模期间发生的业务 现在是一般纳税人应如何开票,开普票可以免税吗
小规模纳税纳税人,若冲销去年发票后,现在重新开票是要按新税率1%开吗,还是按之前的免税
小规模纳税人在去年免税期间开的发票有误 ,现在可以冲红重开不,如果可以,现在开税率是开免税还是1%呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
有老师说按业务发生当时的税率开,那当时是免税,现在也开免税,到底听谁的呢
你好,现在开具发票,是按现在的税率。而不是按去年的税率啊
如果按现在的税率开,红冲还有意义吗
你好,有意义,把之前错误发票的内容调整到正确的了