你好,这个运输服务只能开9%,开13%的税率是无效的

昊宇自行车厂主要生产销售自行车,为一般纳税人,销售产品适用增值税税率为 13%,2020 年 6 月初有留抵税额 8 000 元,本月该厂购销情况如下: 1.向当地百货大楼销售 2 000 辆自行车,开具增值税专用发票,注明价款 1 000 000 元,百货大楼当月付清货款后,按合同约定,自行车厂给予了 10% 的现金折扣; 2.向某市几家特约经销点(均为小规模纳税人)发出 300 辆自行车,开具普通发票,价税合计额为 169 500 元;并支付运输单位 2 150 元,收到增值税专用发票上注明运费 1 000 元,税率 9%,增值税 90 元,取得增值税专用发票注明装卸费 1 000 元,税率 6%,增值税 60 元。 3.销售本厂经理个人使用的小轿车一辆(前期未抵抗),含税售价 120 000 元; 4.当期发出一般包装物,收取押金 3 000 元,逾期仍未收回的包装物押金 6 000 元;
某生产型企业为增值税一般纳税人,2021年11月发生以下业务:(1)销售给乙公司一批货物,取得不含税价款为100万元,另收取了包装材料及安装服务费5.65万元。(2)销售一批库存原材料,取得含税价款226万元;(3)将自制的产品作为福利发放给职工,该批自制产品的生产成本合计为10万元,无同类服装的售价,成本利润率为10%;(4)从农业生产者手申购进一批免税的农产品,农产品收购发票上注明金额20万元,支付运输公司运送该批农产品的运费1万元(不含增值税),取得增值税专用发票;(5)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额200万元,增值税税额26万元,已支付货款并已验收入库已知:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣。增值税基本税率为13%,农产品扣除率为10%,运费税率为9%要求:根据上述资料计算回答问题,计算出合计数(单位:万元)。计算2021年11月该企业应纳的增值税税额
2021年11月发生以下业务:(1)销售给乙公司一批货物,取得不图像采集中100万元,另收取了包装材料及安装服务费5.65万元。(2)销售一批库存原材料,取得含税价款226万元;(3)将自制的产品作为福利发放给职工,该批自制产品的生产成本合计为10万元,无同类服装的售价,成本利润率为10%;(4)从农业生产者手中购进一批免税的农产品,农产品收购发票上注明金额20万元,支付运输公司运送该批农产品的运费1万元(不含增值税),取得增值税专用发票;(5)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额200万元,增值税税额26万元,已支付货款并已验收入库已知:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣。增值税基本税率为13%,农产品扣除率为10%,运费税率为9%
4.某家电生产厂商甲公司为增值税一般纳税人。2022年10月共发生下列经济业务: (1)在本市各家电商场销售600台彩电,每台不含税销售价5000元。由于市场价格下降,公司在销售货物,开具专用发票以后,另外给予家电商场2%的折扣,并开具了红字发票入账。(提示:红字表示抵减的意思) (2)销售给外地其他商场200台彩电,每台不含税销售价格为5000元,并另外收取了运杂费5万元,支付给运输单位运费合计4万元,并取得增值税专用发票。 (3)为扩大销售,甲公司决定,消费者可以以任何品牌的洗衣机来以旧换新。旧洗衣机的收货价为150元每台。消费者只需要支付1850元即可。本月共销售100台。 (4)该厂商决定给当地一家医院的抗疫医护人员每位赠送一台彩电,共30台(每台售价5000元)。 请问应缴纳的增值税是多少
麻烦问问大家,我是一家商贸有限公司主要批发零售水泥业务。是一般纳税人企业。税率是13%税率。有单独的运输公司。 现商贸有限公司和一家上市公司签定了合同 对方单位要求一票制把运费和货款开在一张票上。要求在商贸有限公司开具。这样按税法规定属于混合经营只能货款及配送费都开13%税率。 请问老师如何归避风险。把配送费开成9%税率还能满足对方要求。
老师您好,有个员工生孩子去了,她产假休了三个月了还没休完,可是她来办了离职手续终止劳动合同了,这种情况公司还需要继续给她买社保吗
老师你好,我现在有个情况,变电站是公司的,A 公司开不了发票,收不了款,现在想把这边土地,房产变电站租给 B 公司运营,搞充电桩项目,但是电费公户是 A 公司的,现在 B 要求 A 公司开发票,这个怎么处理
老师我们是向学校配送食材的一般纳税人,都牵扯哪些税务问题,该怎么合理的去规避
老师你好,我们是二房东简易计税公司!3月份收到水费专用发票40吨水含税200元,电费发票800度含税4000元!我们给承租方开水费专用含税发票200元,电费含税发票12000元,公司赚电费差价8000元!我公司做账会计分录咋做?我公司交多少增值税?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接