您好,这个是按照1个点的

请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
不是免税的吗
你们小规模超过30万了吗这个
我问的意思是,开蔬菜明细的时候,是免税的,还是1%开票出去,你是不是理解错了?我现在要给人开发票我不会开,懂了吗
这样啊,这样的话,你开免税的就行
我们不是自产自销的蔬菜,为啥开免税,不是1%吗?
嗯对,蔬菜明细的话是免税的
我的意思为啥免税,不应该开1%吗?
开成免税的,现在到2027年,增值税小规模纳税人规定都可以开免税
我们不是自产自销的呀?怎么能开成免税的呢?
他这个跟自产自销没关系,是小规模的原因
还是没懂,您能一下让我明白吗?我绕晕了
同学,小规模,2023年1月1日,到20227年,这个小规模不超过标准,都是开免税的发票,这个是税务规定
那为啥调料,面,米,一次性饭盒要开1%呢
但是你最后交税了吗?没有把
什么最后缴税了吗?没懂你问的啥意思
就是说,你虽然开的1%的票
但是你最后申报缴纳了吗
这个你并没缴纳吧3
或者你开的票给我看一下
你看,怎么蔬菜开的免税,饭盒开的1%呢
嗯我看到了,那你的申报表给我看一下