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物业公司,22年5月13号收到现金,21年1月至22年6月的房租(其他应付款),垃圾费(其他业务收入),如何做账

2023-08-18 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-18 17:24

你好!借银行存款 贷其他应付款,其他业务收入 应交税费

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快账用户7965 追问 2023-08-18 17:28

?我收的是现金啊

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齐红老师 解答 2023-08-18 17:32

你好!那你把借方改为现金就好

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你好!借银行存款 贷其他应付款,其他业务收入 应交税费
2023-08-18
2022年1-3月的房租摊销 借:制造费用55045.87 贷:预付账款55045.87 2022年收到发票24万 借:以前年度损益调整12 贷:其他应付款12
2022-04-25
借其他应收款保证金a800万, 其他应收款保证金b8万, 以前年度损益调整17333.33, 主营业务成本B9333.33, 预付账款34666.67 预付账款18666.67 贷其他应收款保证金816万。
2023-02-03
等下我看一下回你 等下 
2023-07-27
你好,可以的,可以这么做的,你这个水电费是代收代付不开发票吗?如果是的话,可以走代收代付的。
2023-01-08
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