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老师您好,近期接手一家制造业的账务,整理时发现有19年的预付款大概35万左右,已核实无法收到发票,这些预付款主要用于支付购买原材料和设备运费及安装材料费,由于产成品质量问题,已于20年停产,目前原材料和产成品都已经无库存,设备也停止折旧,这些预付款要怎么处理比较好?

2023-08-21 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-21 12:20

你好,那当时你生产出来的产品销售出去了没有,做了收入没有?

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快账用户1296 追问 2023-08-21 13:45

20年之前就做了销售出库并结转了成本,但是没有发票,所以一直没有入账,现在还挂在预付里

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齐红老师 解答 2023-08-21 13:47

哦,那你结转的成本是怎么做的?没有包含这个原材料吗?如果没有的话,多上补上借以前年度损益调整, 贷预付账款借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。

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快账用户1296 追问 2023-08-21 14:34

这部分没有发票的原材料没有入账,所以结转的成本没有包含这些原材料的费用,那就按您说的用以前年度损益调整来冲吗?那已停产 的设备运费与安装费还是计入固定资产原值吗?汇算清缴的时候再把这些费用做增加是吗?

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齐红老师 解答 2023-08-21 14:36

对的,是的,和设备一块做固定资产,当时你的设备怎么做的?

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齐红老师 解答 2023-08-21 14:37

你的固定资产原值还能修改吗?

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快账用户1296 追问 2023-08-21 14:37

当时就是用有票的金额入账固定资产

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齐红老师 解答 2023-08-21 14:38

借固定资产 贷预付账款, 借在建工程 贷预付账款, 然后借固定资产贷在建工程。

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你好,那当时你生产出来的产品销售出去了没有,做了收入没有?
2023-08-21
您好 请问您有什么疑问
2022-06-09
你好 1.1日,从华星银行获得600000贷款,贷款期限为3个月,年利率为5%,贷款已转至企业银行存款账户,本借款按月计提利息,一次还本付息。 借:银行存款,贷:短期借款 2.5日,购入甲材料3000千克,乙材料6000千克,其中甲材料50元/千克,乙材料40元/千克,取得的增值税专用发票上注明的甲材料价款150000元、乙材料价款240000元,增值税为50700元,甲、乙材料均未验收入库,款项已通过银行存款支付。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 3.6日,甲、乙材料发生入库前的挑选整理费共计8000元,其中甲材料3800元,乙材料4200元,款项均已通过银行存款支付。 借:在途物资 , 贷:银行存款 4.7日,甲、乙材料验收入库。 借:原材料,贷:在途物资 5.10日,购入一台需要安装的机器设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为110000元,增值税为14300元,款项已银行转账支付。 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
2022-12-22
同学您好 1、 借 原材料  16000%2B1000=17000    应交税费——应交增值税(进项税额)2080%2B90=2170   贷  银行存款  19170 2、 借  固定资产  70000 应交税费——应交增值税(进项税额)9100   贷 银行存款 79100
2022-05-25
你好,学员,稍等一下的
2022-10-26
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