对方已经抵扣的情况下,需要把红冲的专票发送给对方做账
老师好,请教下:4月份我司给客户开具了一份票,金额无误,数量错误,客户收到发票也没注意到,直接入账了,到现在才发现,因已抵扣并且入账了,现在客户申请了红字发票信息表,让我们开红字发票冲销,然后重新开具发票。 这样的话,开出来的红字发票,抵扣联和发票联是一样提交给客户吗
老师,我去年到今年开给客户的专用发票,一共有四份,现在对方说税号开错了需要重开,客户还没有认证,现在我需要开红字发票冲红,请问一下,那我同样的需要开四份红字发票冲红后,再开正确的啊,还是我可以合在一起开一张
老师您好,我们上个月开一张专票,因为数量和单价开错,客户认证,昨天客户申请了开红冲申请,我们也给客户重新开了发票,现在客户要求我们给他们邮寄做红冲后的发票,请问有这个必要吗?
请问我们之前开给客户的专票公司名称少了“上海”两个字但是客户已经认证了,现在需要冲掉重新开。客户开了红字信息表给我们,但是红字信息表上的公司名是正确的跟需要冲销的发票上公司名称不一致,那我们根据下载的红字信息表开出的负数发票公司名称也跟需要冲销的发票上不一致,这个怎么办,会不会有问题。
老师你好 开给客户的专用发票 由于客户搬厂改了开票资料,发票不能认证 现在需要冲红,我的问题是:现在需要1、申请红字发票信息 2、开红字发票(这里只需要用第一联做账,第二联和第三联另外保存是吗?3、重新开具发票给客户。这个思路是否对
公司这季度没有收入,人员工资是成本,成本要不先计入管理费,等有收入了再结转成本可以吗
减免的一个点借应交税费,那减免的另外两个点借啥
老师,结转增值税和计提附加税企业所得税的分录,是不是只有在季度末一个月做 7月份8月份不用计提,9月份计提结转吗
老师,超市小规模纳税人生鲜超市九月份销售额29万多正好免税,但今天业务告诉他那还有外场的销售收入2万多没入账。加上他的话就超30万了。可不可以他的,做在10月份
保险公司赔偿给公司的三者车赔偿款要开票吗
老师,做会计交接,接电子财务账,是批发零售公司,以前的会计没有写主营业务收入的明细——商品,是按主营业务收入——门店做账的,我接着她的账延续往下做,是不是也不能按商品明细做账呀
老师 这期间开票➕取得发票缴纳印花税,但这个取得发票:是这个期间取得发票, 还是这期间取得并认证的发票,还是什么呢,我怎么筛选金额 都与税务写的金额对不上呢
老师流动资产是哪些?货币资金?预付账款?其它应收款?存货?
老师好,付劳务报酬的分录怎么做
老师,资产总计是谁和谁相加?
好 谢谢 老师,我们在深圳很多客户都是一个名字,深圳注册一个东莞注册一个,开票的时候 不好区分容易搞错,有什么办法能解决么
根据对方提供的开票单据开
客户转款过来 都是一个名字,但是开票资料也只有一个,收款的时候 只有一个截图~
根据开票资料开就没错