你好, 红字是可以抵销项税额的

老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
我们发生了一笔退货,对方开的专票是这个月要抵扣掉的,但现在还没有抵,我这个月可以先给对方开红字信息表,再用这个专票抵税可以吗
上个月供应商给我们开了50万的进项发票没有抵扣也没有认证,这个月发生销售折让,他给我们开红字发票,说让我们昨天的时候先一抵扣,想问一下那我们的进项税额这个月怎么算呢
老师你好,我们是超市,一般纳税人,这个月新开的公司,我们这个月销售50万,开票15万,因为跟供货商结算是下个月底,所以供货商没有开发票,那我们12月初报税没有进项发票怎么办呢
嗯,你好,我想问一下,嗯,我下一个月有一个进项发票,但是我这个月已经销售了一个产品,已经开出销项发票了。我想问一下,嗯,我能用下个月的进项发票抵抵扣我这个月销项的发票吗?
就是上个月退的税额可以抵这个月的销售税额是吧,那这个月就可以不要开进项票进来,是这样吗
没问题,只要你的开的正数发票大于红字发票就行
上个月红字发票退的多,这个月销售正数发票只开了一点,没有超过红字发票是小于的
那不行,红字大于正数您自己申报不过去的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评