您好, 是的,就是你说的这样的

老师,内账公司分配利润,可以直接这样操作吗。 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 借:利润分配-应付股利-A 贷:银行存款 不使用应付利润,这样可以吗?是不是也没有影响未分配利润的数据。
老师,我想问下,股东最后要清算是怎么分配利润的,最后剩现金,应收账款,应付账款,库存商品,未分配利润,投资款。
我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
内账,现在分红到股东。 借,利润分配—未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款 资产负债表是平的,但是与利润表相差这个股利金额
请问老师,我这个 分红做的对吗? 股东分红做的会计分录: 1、计提分红款: 借:利润分配-应付现金股利 贷:应付现金股利 2、应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付现金股利 3、支付分红款时: 借:应付现金股利 贷:银行存款/现金
老师请问下,报关单申报日期是3月20日,出口日期是4月14日,那自制的出库单日期应该是什么日期才是正确的?
公司付代账公司费用 这个费用放在什么科目
老师,请问如果年底调账,之前报的4季度平均资产总额是4.66万,现在测算下来全年资产总额是9.17万,而且是小规模纳税人,请问是不是只要改汇算清缴数据?季报不用改了?
老师 出库是5月 跟单跟客人对账需要做到6月,金蝶系统按6月份做发货单出库单可以吗?但是实际是5月底出库这样。
老师,我们是挂靠丙。甲方代被挂方乙付工人工资,但乙方没代工人提交个税,,,现在还能补报之前的个税吗,被挂方说没报个税,不能用工资做成本,,让工人去开劳务票
暂估入库的成本,没到调增需要调账吗
物业公司,转售电怎么记账?
我已经勾选但没统计确认的发票 对方就不能红冲或者作废了吧
合作社购买的菌种怎么做会计分录,合作社是种菌的
老师,开具影像制作发票的税收编码是多少,
根以前存入公司银行107万有没有关系
没关系,看的是未分配利润