对,记住的管理费用里面就可以
老师,出差发生的餐费,住宿费,交通费是不是都可以计入差旅费?
出差有过路费,有餐饮,有住宿费,我管理费用业务招待费,还是全部记管理费用出差费
l老师,管理部门因为出差产生的油费过路费是计入差旅费还是计入管理费用-油费/过路费
老师,我们是畜牧业,我们送肉的路上的餐费可以进差旅费,差旅费是不是要有差旅费报销单?还是直接做餐旅费就可以
老师您好,请问出差过程产生的油费,过路费,餐费,住宿等费用都可以计入差旅费用中吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
二级科目是不是计入差旅费
购买的一些生活用品
对,出差途中的就记住到这个科目
这些有发票还要不要填写差旅费报销单
肯定是需要填写差旅费报销单的
嗯谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评