借银行 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税 借应交税费应交增值税。贷营业外收入 在第十栏里面填写你的不含税销售额。
你好,我们的装修费分三年分摊,我用在汇算清缴的固定资产折旧摊销表里用填吗?如果需要填填在哪栏?
你好,年度纳税申报表A105050第一行工资薪金支出,我们账载金额是58737112.25,世界发生额是62737112.25,税收金额应该是多少
老师您好,每个月都编制资产负债表,那这个表上的数字是不是都是累计数。就是2月是单单一个月的。3月的数字就是2月加3月的,是不是这样的老师
请问:结账月借主营业务成本成本,库存商品,怎么是红字?
汇算清缴的时候 应付职工薪酬那个数据怎么填? 看科目余额表的哪里
老师,A105050职工薪酬支出及纳税调整表,一、工资薪金支出:是填应付职工薪酬--工资的贷方金额,二、职工福利费支出:填应付职工薪酬--福利费的贷方金额,五、各类基本社会保障性缴款是填公司承担的社保,是吗
老师,解析下 汇算清缴期间内,因为有红冲上一年的成本发票10万元,调整了利润分配-未分配利润,那么我应该怎么修改上一年的报表呢?解析下,重复接的问题不要接
老师,早上好呀[咖啡] 汇算清缴期间内,因为有红冲上一年的成本发票10万元,调整了利润分配-未分配利润,那么我应该怎么修改上一年的报表呢?
老师,我今天发现我忘记报上个季度的印花税了,小规模的,可以补报么?
你好老师,请问这种票务代理公司,必须得差额征税吗?还是可以自主选择征税方式