是的,开全电发票红冲就是,然后重新K开

老师,对方开过来一张专用发票,我公司没有抵扣,但是入了去年的账了,现在需要对方红冲重新开,我们需要给他退票吗?
老师,请问,我们公司21年开了专票,但是对方把发票联和抵扣联弄丢了,我们已经交税了,对方一直没付款,现在我们重新开具了新发票给他们,但是之前丢失的发票我们想开红字发票,这个需要什么手续呢
我给对方6月开的专票,但是对方公司7月才申请一般纳税人,对方7月把发票抵扣了,税务局喊他进项转出,对方现在找我给他把那张票冲红,重新开一张有没问题?
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
老师,我家去年12月开了396000的电子普票,现在工程结算价格有变,对方要求重新开28万的发票,我把去年的发票冲红,这个月开票数不够39.6万好处理吗老师,
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
已经处理了
好的,祝你工作顺利的哈
就是这个红冲的发票跟重新开的发票给对方吗??????
全电发票开了直接交付就是了,不用单独发送给对方
点交付吗还是不点交付直接对方就能收到
需要点交付才可以的哈
就是这个红冲的发票跟重新开的发票给对方吗????老师看懂意思了吗???
我感觉你没看懂意思啊
你好,是需要给对方做账的哈
这个红冲的发票对方没有抵扣,是2022年12月,2023年1月的发票,那开错的发票要回吗??老师能不能说清楚啊???
你这边开的红字信息申请,对方就要退回发票。那么新开的红字发票就不用交付,只交付新开的蓝字发票。 对方开的红字信息申请,对方就不用退回发票。那么新开的红字发票和新开的蓝字发票都要给对方。
明白了老师谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师我把要回的发票做账附到哪里???
附在红冲的发票后边就是
谢谢老师
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