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抵扣发票当月做账了,次月发现对方发票做错了,发票重开,账务怎么调整一下,我能不能直接把九月发票放到8月的凭证里???

2023-09-02 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-02 18:29

你这个发票勾选了没有。

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齐红老师 解答 2023-09-02 18:29

9月的发票不能放到八月份。不允许提前做

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快账用户7824 追问 2023-09-02 18:29

没有勾选

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快账用户7824 追问 2023-09-02 18:30

八月发票我做账了

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快账用户7824 追问 2023-09-02 18:30

发票不放没关系吗

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快账用户7824 追问 2023-09-02 18:30

那怎么调整呢

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齐红老师 解答 2023-09-02 18:35

嗯,自己留一个复印件就可以的。

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快账用户7824 追问 2023-09-02 18:38

次月重开的发票到了,我这边怎也调整呢?

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齐红老师 解答 2023-09-02 18:39

借库存商品 应交税费待认证 贷应付账款, 对方红冲了之后,借应付账款 贷库存商品应交税费交待认证,然后再做发票的,借库存商品 应交税费待认证 贷应付账款。

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快账用户7824 追问 2023-09-02 18:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-02 18:43

不用客气周末愉快

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你这个发票勾选了没有。
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