你们跟别的公司有真实的业务才可以的
老师好,我公司是广告公司,属小规模纳税人,上季度开具增值税普通发票现代服务*广告制作费15万,需要缴纳文化事业建设费吗?
老师,公司制作广告视频去抖音投递广告,那我们公司需要申报缴纳文化事业建设费吗?还是说这个文化事业建设费的纳税义务人是抖音平台?
老师您好,我们是广告公司,税种给核定了文化事业建设税,但是我们只是做门店广告牌跟安装,发票开的商品编码是广告服务*广告制作,需要交文化事业建设费吗?还是说广告代理跟发布才需要缴纳?
您好,老师,我们公司开了张广告服务*广告制作费,是需要申报文化事业建设费的吗?广告制作费不属于广告发布,但是我开的是广告服务发票,需要申报文化事业建设费吗?销售额是6890,转给别的广告公司是6890,是不需要交文化事业建设费的,我需要做计提账务处理吗?
您好,老师,开了广告服务*广告制作费发票,我们公司去给学校拍摄那些,再将这些提交给另外一家广告公司去发布,销售额是6890,转给别的广告公司去发布6890,我需要做计提文化事业建设费分录吗?
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
老师如果另外广告业务就是制作与策划,展览服务等但没有发布,这样也可以抵消我公司20万业务的广告发布费的文化事业建设税,可以吗
意思是说你们公司这个广告业务的部分工作交给别的公司做,收到的发票才能抵减。而不是虚假开票来抵减
老师,如果20万的广告发布业务是没有成本,公司接到其他的广告业务比如策划制作,展览服务,叫别的公司做真实的可以抵消的是吗
意思是这笔业务存在真实的转包行为,取得的发票才能抵减。不是随便开票来抵减