您好, 差旅费计入管理费用-差旅费就可以,通讯费工的是公司的抬头吗

老师,筹建期七月结束,还有股东拿六月份的车票,住宿费,餐费来报销,我是入开办费差旅费呢还是管理费差旅费?
老师好,1.股东用自己的车加油,拿加油票来报销,如何做分录.2.股东出差请客吃饭开的餐饮票如何做分录?3.一般出差伙食费补助是做到差旅费里吧?
差旅费报销,如果只有通行费发票,住宿费和餐费没有票,还能做账吗?
老师,员工预借差旅费,后来拿发票回来报销 预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录?
差旅费中的个人机票票据如何报销做账
老师,我们收到平台一张发票软件服务费270000元,我们在平台销售平衡车,请问一下,请问一下270000怎么入哪个会计科目能避免年底调增?
订册的时候预算在前面还是前面呀
老师,留低抵欠影响贷款吗?
税收滞纳金,在企业汇算清缴时,要纳税调增。 那不用交企业所得税的合伙企业,在交经营所得税时,是否要调整收入
老师,在电子税务局申报买卖合同印花税时,应税凭证名称怎么填写
老师,医保缴费每个月截止到啥时候
我们是培训学校,支出学员的住宿费用计入什么?
老师,我们收到一张270000元软件服务费的发票,就是平台推广费,我们这边应该计入主营业务成本还是销售费用-服务费比较合适?金额有点大,老师看一下计入哪个会计科目比较合适?我们平台有销售平衡车
老师,我是开图文广告店的,我做账,是先做: 借:应收货款 500 贷:主营业务收入 500 等收到货款再记 借:银行存款 500 贷:应收货款 500 总感觉不大对,麻烦帮忙看一下
gei自然人开票一定要身份证号码嘛
是的,公司抬头
计入管理费用-福利费里面
老师,因为是股东报销,需要过一下其他应付款吗,还是直接贷银行存款
如果他自已代付了,就过度下
但是这样就无法体现跟供用商的往来了
那你挂到供应商下面,再转到银行存款
麻烦老师给写一下这整个流程
差旅费这些不需要体现供应商吧,原材料,成本这些才需要
假如是购买的库存商品,,麻烦老师写一下分录
供:库存商品 应交税费 贷:应付账款-**公司 供:应付账款-**公司 贷:银行存款
老师,这个钱是股东报销,付给股东
股东报销,是不是无法和往来单位,同时存在
是股东垫付的,是吗?
是的,老师
股东垫付的,计入其他应付款-股东就可以了,体现不了供应商,或者你做账在前面备注下