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老师,股东拿发票报销通讯费,差旅费如何做账

2023-09-07 19:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 19:56

您好, 差旅费计入管理费用-差旅费就可以,通讯费工的是公司的抬头吗

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快账用户6191 追问 2023-09-07 19:58

是的,公司抬头

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齐红老师 解答 2023-09-07 19:59

计入管理费用-福利费里面

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快账用户6191 追问 2023-09-07 20:05

老师,因为是股东报销,需要过一下其他应付款吗,还是直接贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-09-07 20:07

如果他自已代付了,就过度下

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快账用户6191 追问 2023-09-07 21:08

但是这样就无法体现跟供用商的往来了

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齐红老师 解答 2023-09-07 21:39

那你挂到供应商下面,再转到银行存款

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快账用户6191 追问 2023-09-07 21:43

麻烦老师给写一下这整个流程

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齐红老师 解答 2023-09-07 21:44

差旅费这些不需要体现供应商吧,原材料,成本这些才需要

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快账用户6191 追问 2023-09-07 21:52

假如是购买的库存商品,,麻烦老师写一下分录

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齐红老师 解答 2023-09-07 22:00

供:库存商品 应交税费 贷:应付账款-**公司 供:应付账款-**公司 贷:银行存款

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快账用户6191 追问 2023-09-07 22:22

老师,这个钱是股东报销,付给股东

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快账用户6191 追问 2023-09-07 22:22

股东报销,是不是无法和往来单位,同时存在

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:06

是股东垫付的,是吗?

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快账用户6191 追问 2023-09-08 11:20

是的,老师

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:22

股东垫付的,计入其他应付款-股东就可以了,体现不了供应商,或者你做账在前面备注下

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您好, 差旅费计入管理费用-差旅费就可以,通讯费工的是公司的抬头吗
2023-09-07
同学你好,具体会计分录如下: 1.借:管理费用-交通费 贷:现金或者银行存款 2.借:管理费用-招待费 贷:现金或者银行存款 3.一般出差伙食费补助是做到差旅费里。
2020-09-23
你好,销售部的员工的通讯费发票报销,二级科目是写通讯费
2023-12-07
这个发生在去年,需要做账务调整,以前年度损益调整
2024-02-19
同学你好,是计入管理费用差旅费;
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