您好,对的,这个是小规模的

公司是小规模纳税人,收到对方公司开过来的税率1%的增值税专用发票,请问这种情况,是不是要退回去给对方重新开具普通发票会比较好?
老师,我收到一家公司开过来的专用发票。税率是1%,据此我判断对方是小规模。但是,专票可以开1个点吗?
老师,早上好!我收到一张机械租赁费专票,税率是1,对方应该是个小规模纳税人,我的问题是,小规模纳税人的话,开专票税率也可以是1吗?21年末开的票
老师我想问一下小规模开给一般纳税人的专用发票可以抵扣吗?小规模纳税人是不是只对开出的专用发票上税,对方公司开来的专用发票由对方公司纳税?
老师,我公司找人来做屋顶防水工程,对方是小规模纳税人,这是对方开的票,您看税率有问题吗?税率是1%
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
如图,这是对方开过来得票、对方是小规模吗?
老师好,个体户是不是也能这样开?
嗯对,这个是可以这样开的
老师好,个体户是不是也能这样开?
对的,个体工商户也是可以的
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心