你好,6%的税率是什么业务?这个具体的是什么租金?

请问老师,这题为何不结转成本? (5)将自行研发的一项专利权出租给丁公司使用,月租金为 10 万元(不含税,税率 6%),当日已收到本月租金。已知该专利 权年摊销额为 12 万元。 4.根据资料(5),下列会计处理正确的是( )。 A.借:银行存款 10.6 贷:主营业务收入 10.6 B.借:银行存款 10.6 贷:主营业务收入 10 应交税费——应交增值税(销项税额) 0.6 C.借:银行存款 10.6 贷:其他业务收入 10 应交税费——应交增值税(销项税额) 0.6 D.借:其他业务成本 12 贷:累计摊销 12 【答案】C
老师,9月预收10月租金是借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税-简易计税 10月份确认收入借:预收账款 贷:其他业务收入 9月收到9月租金借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 这样对吗?
老师您好,我想问下我做了个分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税 然后又借 其他应收款~法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 所以其他应收款也是30多万 怎么把其他应收款调平?还不用交个税呢?
老师,小规模纳税人有物业收入3%也有停车费收入5%,3%收入分录是借银行存款贷主营业务收入,那5%的收入借银行存款贷主营业收入应交税费增值税5%*不含税收入,分录是这样做吗? 每个月收入不超过15万季度不超过45万,就不用交增值税,对吗?
老师,每个月租金不含税收入10万,分录应该是 借:银行存款 106000贷:其他业务收入10万 应交税费-应交增值税6000 这样吗
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度
老师好,我们给客户维护服务,开的服务类发票,需要用一个服务器,这个服务器是我们用于这项工作的硬件,是我们负担的,这个服务器怎么做账
老师我们是小规模生产企业再算成本时失误把一种材料算错了导致其他材料也错了,年底才发现,要怎么办
老师,新开办的个体户核定征收每月100000,税率10%,各地税务局都可以通过吗?
就是假设,实际是这样的
可以的,可以这么做的。
但银行存款实际就收了10万元,合同也有写明10万是不含税收入,那数字应该怎么填
收入填写,10万 应交税费6万乘以9%加4万乘以13%。
那银行存款 就是合计数,就不是银行实际收到的那个钱吗?
你好,那税款谁来承担,你们自己承担吗?
银行存款应该是10万,加上税款。
合同里约定是不含税,那这个税款就是要我们自己承担吗?
你好是的,是这么做的。
城建税,所得税 都在 应交税费里核算吗
城建税税金及附加里面,所得税在所得税费用里面。
体现在资产负债表里呢?
利润表里面的 应交税费才在资产负债表。
那城建税、所得税增加了的分录怎么写?
借税金及附加贷应交税费、城建税, 借应交税费、城建费,贷银行 借所得税费用 贷应交税费、企业所得税 借应交税费、企业所得税,贷银行存款。
第一步就是没交的时候,第二步就是交掉了是吗?
对的,是的,是这么做的。
如果钱还没收到,但是这个月应该收的,是不是借:其他应收款 贷:其他业务收入 应交税费
是的,是的,是这么做的。
最好是用应收账款。